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東方公司2013年10月將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外無償贈送他人,其成本為400000元,計稅價格為500000元,增值稅為16%,消費稅率為10%,則計入營業(yè)外支出金額為

2019-11-18 07:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-11-18 07:42

您好,營業(yè)外支出500000*1.16

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快賬用戶2856 追問 2019-11-18 07:54

消費稅不用處理嗎

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齊紅老師 解答 2019-11-18 08:24

消費稅:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費-消費稅

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快賬用戶2856 追問 2019-11-18 08:51

為什么呀?而且現(xiàn)在那個科目不是 稅金及附加 了嗎?這個算是應(yīng)稅消費品嗎

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齊紅老師 解答 2019-11-18 09:07

您好,題目出的2013年,我就用的營業(yè)稅金及附加,單看題目看不出是否為消費稅項目,單題目給的有消費稅就計算了

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快賬用戶2856 追問 2019-11-18 09:40

我不知道為啥我們老師給的是530000如果按現(xiàn)在的來算,到底是啥呀,沒太整明白

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齊紅老師 解答 2019-11-18 10:37

您好,麻煩你53萬是怎么計算出來的,給我看一下

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您好,營業(yè)外支出500000*1.16
2019-11-18
你好,計入營業(yè)外支出的金額=40000+500000*17%+500000*10%
2019-12-30
應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額是=300000*1.13
2022-08-04
您好,這個是這樣的200000%2B300000*13%=239000
2022-08-05
應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額是=300000*1.13
2022-08-04
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