應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額是=300000*1.13
東方公司2013年10月將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外無償贈送他人,其成本為400000元,計稅價格為500000元,增值稅為16%,消費稅率為10%,則計入營業(yè)外支出金額為
東方公司2013年10月將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外無償贈送他人,其成本為400000元,計稅價格為500000元,增值稅為17%,消費稅率為10%,則計入營業(yè)外支出金額為
標(biāo)題甲公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈,該批產(chǎn)品的實際成本為200000元,售價為250000,請編制相關(guān)的會計分錄。
丙公司為增值稅一般納稅人,本年8月對外出口產(chǎn)品一批,海關(guān)核定的離岸價格折合人民幣為3450000元,該產(chǎn)品出口關(guān)稅稅率為15%。丙公司應(yīng)繳納的出口關(guān)稅稅額為_______元。
、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品無償贈送他人,該批產(chǎn)品的成本為200000元,計稅價格為300000元。增值稅稅率為17%
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應(yīng)計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務(wù)費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費398,記入什么科目?