您好,這個(gè)是 借 營(yíng)業(yè)外支出 251000 貸 庫(kù)存商品 200000 應(yīng)交稅費(fèi) 51000
東方公司2013年10月將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外無(wú)償贈(zèng)送他人,其成本為400000元,計(jì)稅價(jià)格為500000元,增值稅為16%,消費(fèi)稅率為10%,則計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出金額為
東方公司2013年10月將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外無(wú)償贈(zèng)送他人,其成本為400000元,計(jì)稅價(jià)格為500000元,增值稅為17%,消費(fèi)稅率為10%,則計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出金額為
7、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為17%。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送他人,該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為17%
、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送他人,該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為17%
登明細(xì)賬的時(shí)候漏了一個(gè)憑證的內(nèi)容??梢詫?xiě)在下方嗎
應(yīng)聘單位會(huì)計(jì)要求會(huì)一般納稅人和小規(guī)模公司,這兩者有什么區(qū)別嗎?做賬和報(bào)稅
老師,工商年報(bào)中社保實(shí)際繳納金額只體現(xiàn)單位部分嗎
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面4欄資產(chǎn)累計(jì)基礎(chǔ) 5欄稅收折舊攤銷(xiāo)額, 8累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額這三個(gè)里面的數(shù)據(jù)填的是啥,一年折舊額104000.04折舊了三年,2欄折舊攤銷(xiāo)額里面填寫(xiě)了這個(gè)數(shù)據(jù),3欄累計(jì)攤銷(xiāo)折舊額里面填寫(xiě)了這三年總共攤銷(xiāo)的數(shù)據(jù),這里面一直虧損,只做了成本,
烘焙行業(yè)年度稅負(fù)率低,要怎么跟稅務(wù)說(shuō)明
老師,贈(zèng)送財(cái)務(wù)軟件在哪兒???我自己廠(chǎng)子打算要用,怎么用,麻煩老師告訴一下。
老師,出口發(fā)票匯率是按哪天的,在哪里查?
老師 有個(gè)公司要做遷出 老板讓我看下賬有沒(méi)有問(wèn)題 怎么看?。?/p>
會(huì)計(jì)處理上,把車(chē)的購(gòu)置稅計(jì)入了管理費(fèi)用—車(chē)輛購(gòu)置稅,在匯算清繳是需要納稅調(diào)整嗎?調(diào)那個(gè)表?
老師,分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用這個(gè)月和上個(gè)月環(huán)比增減幅度,為什么這個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用比上個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用高,分析出來(lái)環(huán)比率還是負(fù)數(shù)呢