借:所得稅費(fèi)用貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

2018年計(jì)提了企業(yè)所得稅,今年申報(bào)納稅的時(shí)候因?yàn)橛匈徣?00萬的固定資產(chǎn)一次性攤銷,所以2019年不用繳納企業(yè)所得稅,如何沖減已計(jì)提的企業(yè)所得稅
請(qǐng)問老師, 關(guān)于企業(yè)所得稅中購入固定資產(chǎn)單價(jià)500萬以內(nèi)的,可在購入當(dāng)年一次性抵減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得稅的問題 假設(shè)今年底購入電腦 12000元,在第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)候,按12000元抵減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,會(huì)計(jì)上假設(shè)按3%計(jì)算殘值,殘值為360元,按三年分?jǐn)?,每年分?jǐn)?880元調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,請(qǐng)問到第三年底折舊調(diào)整累計(jì)是11640,那么那360元?dú)堉等绾握{(diào)整?謝謝
小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 比如10萬繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該計(jì)提多少呢?如何計(jì)算計(jì)提多少
請(qǐng)問年報(bào)審計(jì),對(duì)于所得稅費(fèi)用的期末審定數(shù),是以企業(yè)賬上計(jì)提的所得稅費(fèi)用為準(zhǔn),還是以企業(yè)所得稅申報(bào)表為準(zhǔn)?企業(yè)賬上計(jì)提了100萬所得稅費(fèi)用,但企稅申報(bào)表中申報(bào)了500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除,扣除后利潤是負(fù)數(shù),全年所得稅費(fèi)用為0。審計(jì)所得稅費(fèi)用,以100萬為期末審定數(shù),還是以0為期末審定數(shù)?
請(qǐng)問老師,公司2022年的會(huì)計(jì)賬務(wù)上計(jì)提了2000元的企業(yè)所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時(shí)候,我把部分固定資產(chǎn)作為一次性加速折舊申報(bào)了,由于這個(gè)調(diào)減,最后我需要繳納的企業(yè)所得稅只繳納500元而已。由于固定資產(chǎn)加速折舊,最后企業(yè)所得稅少繳納了很多,這樣會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要去調(diào)整什么嗎
電影項(xiàng)目投資投資人回收的款項(xiàng)屬于增值稅應(yīng)稅行為嗎?投資方要求被投資方支付收益時(shí)不能開發(fā)票,被投資方賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理呢
請(qǐng)問,車間的輸送系統(tǒng)提多少年
8月少計(jì)提了1000的工資附計(jì)提的工資表,9月補(bǔ)提1000,后面附什么憑證呢,實(shí)際發(fā)放的工資表嗎
老師,本期申報(bào)的11月30日前申報(bào)的殘疾人就業(yè)保障金,稅款所屬期到底是什么時(shí)候啊
轉(zhuǎn)出冷藏車一輛,先把賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,咱們折舊的時(shí)候,把車輛購置稅也計(jì)入折舊了,車輛錢是383185.84,購置稅是38318.58,折舊了47個(gè)月,一共折舊了412722.98,折舊額比車輛錢還大呢,這咋算賬年價(jià)值,還是說這個(gè)賬面價(jià)值把購置稅也算進(jìn)去
公司找了幾個(gè)電銷的兼職,通過一個(gè)中介,每天把當(dāng)天兼職的工資轉(zhuǎn)給這個(gè)中介,中介也不開發(fā)票,請(qǐng)問如何做賬呢?一天360元,目前已經(jīng)付了20天的,每天的電銷人員不是固定的
我們參與活動(dòng),付對(duì)方活動(dòng)代金券款,后期訂單有優(yōu)惠折扣,請(qǐng)問這筆代金券怎么做賬,對(duì)方開代金券發(fā)票是服務(wù)費(fèi)
購買100件A,原件100元,贈(zèng)送20件B,原價(jià)16元,開票B正負(fù)總金額為0,A為100,這樣B贈(zèng)送的成本為0嗎
車間的輸送系統(tǒng)入無形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)
老師,產(chǎn)生一萬多的留底,下月就能抵完,這種情況產(chǎn)生的一萬多的留底申報(bào)完后稅務(wù)會(huì)馬上讓退稅么?

