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老師問一下23年已經(jīng)抵扣的進項現(xiàn)在稅務局通知說可能對方商品代碼開錯了開成生活服務了讓我進項稅額轉出,這個怎么操作???怎么去電子稅務局去轉出?

2025-11-24 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-24 17:24

先算清需轉出的對應進項稅額,留存發(fā)票等相關材料備查; 登錄電子稅務局,進入 “我要辦稅”-“稅費申報及繳納”; 打開增值稅申報表附列資料(二),在進項稅額轉出相關欄次(如第 23 欄等)填轉出金額; 核對主表數(shù)據(jù)無誤后提交申報,按提示補繳稅款及滯納金即可。

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賬務處理: 1.原發(fā)票入賬時(假設之前是服務計入相關成本費用等)借:成本費用科目等應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款等 (如果已經(jīng)付款)應付賬款等 (如果未付款) 2.進行進項轉出時借:成本費用科目(增加相應成本費用,以體現(xiàn)不能抵扣進項稅)貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 乙方(開票方,即你們公司)賬務處理方面: 紅沖發(fā)票時: 1.如果是當年發(fā)票紅沖借:應收賬款等 紅字 (如果之前掛賬了應收等科目)主營業(yè)務收入 紅字應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 紅字 2.如果是跨年度發(fā)票紅沖借:應收賬款等 紅字以前年度損益調整 紅字應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 紅字同時調整相應的所得稅等(如果涉及) ,如:借:應交稅費 - 應交所得稅 (按規(guī)定調整應退所得稅)貸:以前年度損益調整 重新開具正確發(fā)票時: 借:應收賬款等 (如果之前掛賬了應收等科目) 主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)
2024-08-12
您好,電子稅務局不勾選抵扣:在發(fā)票平臺勾選發(fā)票,但不選擇抵扣。轉出進項稅額:在電子稅務局操作進項稅額轉出。 增值稅申報表附表二:在第28行填進項稅額轉出金額。附表一:出口免稅銷售額填在第18欄。主表:免稅銷售額自動帶入第8欄。
2025-05-17
您好!你當時怎么做的分錄,就做相反分錄 或者借固定資產(chǎn) 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
2022-05-06
你好 ;? ? ?做轉出 ;? ? ?把你原來借方的科目 做轉出 ;? ? 比如借成本 貸 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ?
2022-07-01
你好; 上家失控了。 那你5月收到發(fā)票怎么做賬的;我看看 怎么轉出 ?那稅務局的意思 是讓你先轉出是嗎
2022-07-01
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