以后也不支付的情況下,紅沖借應(yīng)付職工薪酬,工資 借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)

老師好,年末應(yīng)付職工薪酬有余額,但是貨幣資金不夠發(fā)工資,如何做賬
公司要注銷但是其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬有余額,怎么處理,交稅少
我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,工資計(jì)提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬,所以平時(shí)應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0,但是因?yàn)?022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負(fù)數(shù)余額)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢?
老師,這是之前會(huì)計(jì)做的應(yīng)付職工薪酬科目的賬,他四月紅沖了三月份的工資,按正常是不是應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提,應(yīng)付職工薪酬期末應(yīng)該貸方本月計(jì)提余額對(duì)吧
老師問一下 23年的應(yīng)付職工薪酬之前的賬不是我做的,然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方一直有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
想咨詢下:個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如果取得的股權(quán),是通過受讓方式,那本次再轉(zhuǎn)讓,在填寫稅務(wù)版股轉(zhuǎn)協(xié)議時(shí),針對(duì)實(shí)繳及待繳,按照什么口徑填寫?備注:上次受讓價(jià)與被投資公司公司章程股東注冊(cè)資本不一致。
老師,我們是文化傳媒公司,主要是網(wǎng)上銷售,你看我們的稅務(wù)怎么規(guī)劃呢
我們是一般納稅人,勞務(wù)公司,提供建筑勞務(wù)簡(jiǎn)易征收。采購的辦公用品,住宿專票可以抵扣么
你好,注會(huì)怎樣加入班級(jí)圈?
老師,工資一般怎么算?比如一個(gè)月算多少天?
你好,請(qǐng)問一下以前有購物商城現(xiàn)在在哪進(jìn)入?
請(qǐng)問老師,中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)物租賃這章,請(qǐng)問如果租賃付款額中有: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬,租10年,內(nèi)含報(bào)酬率5%, 2、租賃合同一開始就決定8年后終止租賃合同,賠償20萬。 請(qǐng)?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(?) 租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用(?) 貸:租賃負(fù)債—租賃付款額(?) 解釋一下賠償款20萬是否也需要折現(xiàn)?是否參與計(jì)算未確認(rèn)融資費(fèi)用?如果到第8年才決定不租了,計(jì)入的科目是否有區(qū)別?請(qǐng)逐一回答,謝謝!
有干化肥或者工業(yè)會(huì)計(jì)的嗎,我想問下就是月底核算本月生產(chǎn)成本和做賬的月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一回事嗎
老師,如果沒有稅務(wù)登記,在哪里可以查所有平臺(tái)有沒有數(shù)據(jù),因?yàn)橐N營業(yè)執(zhí)照
租的十年的地皮,上塔建的廠房和辦公室入固定資產(chǎn)嗎?怎么計(jì)提折舊

