11月可以直接做相反的會計分錄

徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時候暫估了人工費,11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費出去,收到的是3%的工程服務的專票,11月已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在有三個問題要請教老師:1、10月暫估的人工費現(xiàn)在要怎么做會計公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會計分錄 ,3、發(fā)票認證后怎么做分錄,因為剛開始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
老師,你好,請問工會經(jīng)費也需要分部門計提嗎?我們公司有研發(fā)人員,就做研發(fā)費用計提是吧,比如去年都沒做計提,直接做的繳納,今年1月份做賬,先做繳納10到12月的分錄,在接著做計提的分錄可以嗎?金額保持一致
老師:你好,我公司屬于道路運輸公司,通行費發(fā)票2024年11、12月的沒有開出來,這個可以做暫估入賬嗎?暫估會計分錄怎么寫?謝謝
想咨詢下:個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如果取得的股權(quán),是通過受讓方式,那本次再轉(zhuǎn)讓,在填寫稅務版股轉(zhuǎn)協(xié)議時,針對實繳及待繳,按照什么口徑填寫?備注:上次受讓價與被投資公司公司章程股東注冊資本不一致。
老師,我們是文化傳媒公司,主要是網(wǎng)上銷售,你看我們的稅務怎么規(guī)劃呢
我們是一般納稅人,勞務公司,提供建筑勞務簡易征收。采購的辦公用品,住宿專票可以抵扣么
你好,注會怎樣加入班級圈?
老師,工資一般怎么算?比如一個月算多少天?
你好,請問一下以前有購物商城現(xiàn)在在哪進入?
請問老師,中級會計實物租賃這章,請問如果租賃付款額中有: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬,租10年,內(nèi)含報酬率5%, 2、租賃合同一開始就決定8年后終止租賃合同,賠償20萬。 請?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(?) 租賃負債—未確認融資費用(?) 貸:租賃負債—租賃付款額(?) 解釋一下賠償款20萬是否也需要折現(xiàn)?是否參與計算未確認融資費用?如果到第8年才決定不租了,計入的科目是否有區(qū)別?請逐一回答,謝謝!
有干化肥或者工業(yè)會計的嗎,我想問下就是月底核算本月生產(chǎn)成本和做賬的月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一回事嗎
老師,如果沒有稅務登記,在哪里可以查所有平臺有沒有數(shù)據(jù),因為要注銷營業(yè)執(zhí)照
租的十年的地皮,上塔建的廠房和辦公室入固定資產(chǎn)嗎?怎么計提折舊
這個需要還需要調(diào)增嗎,什么情況下需要調(diào)增呢、
直接做相反的會計分錄,不用調(diào)增了