不用等過(guò)月,按納稅申報(bào)期(每月 1-15 日)申報(bào)即可。若 11 月發(fā)票對(duì)應(yīng)的退稅聯(lián)能配齊報(bào)關(guān)單、合同等完整資料,可單獨(dú)以此申報(bào)首單退稅;10 月底的退稅聯(lián)后續(xù)在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)。首單可能實(shí)地核查,記得留存生產(chǎn)、采購(gòu)等資料備查。

個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問(wèn)題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號(hào)再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號(hào)再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號(hào)發(fā)工資,可能9號(hào)還要求改動(dòng)工資。還是說(shuō),12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開(kāi)的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開(kāi)紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
你好老師,我們是成立不久生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),分別在2023.9月和2024.1月開(kāi)了兩張0稅率的發(fā)票,這兩個(gè)月都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅留底,也就是我們沒(méi)有退的稅款吧,請(qǐng)問(wèn)這樣還用在稅務(wù)平臺(tái)做退稅申報(bào)嗎?如果仍然做退稅申報(bào)操作,那這樣也屬于首次首單要求那么嚴(yán)格嗎?
老師,您好,我家是生產(chǎn)出口企業(yè),購(gòu)進(jìn)原材料都是國(guó)內(nèi)非免稅購(gòu)入,3月份首次出口一筆貨物,還沒(méi)有退稅,還沒(méi)有首次退稅,在4、5、6、月份陸續(xù)有出口業(yè)務(wù),9月份要申報(bào)退稅,請(qǐng)問(wèn)老師:1、9月份申報(bào)退稅是首次退稅,是不是只能申報(bào)3月份出口的退稅,以后月份的出口要在這個(gè)首次退稅成功后再申報(bào)退稅還是所有月份出口的一起申報(bào)退稅?2、退稅依據(jù)是3月份出口收入和3月申報(bào)增值稅留抵稅額計(jì)算,還是申報(bào)退稅時(shí)的月份的留抵稅額作為計(jì)算退稅金額的依據(jù)?
老師,生產(chǎn)型企業(yè),準(zhǔn)備做首單退稅申請(qǐng),是不是要過(guò)了這個(gè)月,然后在稅務(wù)局做退稅申請(qǐng)?退稅聯(lián)11月初拿到3份,其中兩份是10月底的,一份11月初的,我可以只開(kāi)11月的一份發(fā)票,然后過(guò)了這個(gè)月去申請(qǐng)首單退稅嗎?
你好,注會(huì)怎樣加入班級(jí)圈?
老師,工資一般怎么算?比如一個(gè)月算多少天?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下以前有購(gòu)物商城現(xiàn)在在哪進(jìn)入?
有干化肥或者工業(yè)會(huì)計(jì)的嗎,我想問(wèn)下就是月底核算本月生產(chǎn)成本和做賬的月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一回事嗎
老師,如果沒(méi)有稅務(wù)登記,在哪里可以查所有平臺(tái)有沒(méi)有數(shù)據(jù),因?yàn)橐N營(yíng)業(yè)執(zhí)照
租的十年的地皮,上塔建的廠房和辦公室入固定資產(chǎn)嗎?怎么計(jì)提折舊
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)物租賃這章,請(qǐng)問(wèn)如果租賃付款額中有: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬(wàn),租10年,內(nèi)含報(bào)酬率5%, 2、6年后確定使用購(gòu)買選擇權(quán),花30萬(wàn)買斷設(shè)備 請(qǐng)?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(?) 租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用(?) 貸:租賃負(fù)債—租賃付款額(?) 解釋一下30萬(wàn)買斷費(fèi)是否應(yīng)該折現(xiàn)并參與未確認(rèn)融資費(fèi)用的計(jì)算? 如果修改一下?lián)Q成: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬(wàn),租10年,內(nèi)含報(bào)酬率5%, 2、8年后終止租賃合同,賠償20萬(wàn)。 請(qǐng)?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(?) 租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用(?) 貸:租賃負(fù)債—租賃付款額(?) 解釋一下賠償款20萬(wàn)是否也需要折現(xiàn)?是否參與計(jì)算未確認(rèn)融資費(fèi)用?請(qǐng)逐一回答,謝謝!
消費(fèi)者在平臺(tái)上買了一個(gè)手鐲,給消費(fèi)者開(kāi)了票,這個(gè)票的金額包含了稅票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一年20萬(wàn)需要交多少個(gè)稅,麻煩給我一個(gè)換算的公式,看能交多少錢
生產(chǎn)型企業(yè)A公司銷售一批進(jìn)口貨物給韓國(guó)B公司,但是發(fā)貨直接發(fā)給國(guó)內(nèi)C公司,A與B簽訂銷售合同。算出口嗎?能退稅嗎?


10月的兩份單子可以等首單結(jié)束后再開(kāi)發(fā)票是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
老師,我的電子稅務(wù)局現(xiàn)在出口退稅所屬期還是顯示10月的,意思要到12月1號(hào)才能做申報(bào)是吧?現(xiàn)在只能開(kāi)發(fā)票收集資料等他們首次上門?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣