同學(xué),你好
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
①企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用等
貸:銀行存款等
②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

你好 ,我公司發(fā)生一筆防偽稅控維護(hù)費(fèi)280,網(wǎng)上查的答案是:借 管理費(fèi)用280 貸銀行存款280, 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280 貸管理費(fèi)用280, 這么做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額這個(gè)分錄就不平啊,只有借沒(méi)有貸,對(duì)不對(duì)?
老師,我們單位是一般納稅人,2016.2017.2018年這三年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)都直接做了管理費(fèi)用了,沒(méi)有做 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 現(xiàn)在我怎么調(diào)整呢?
老師,280的維護(hù)費(fèi)我是放在六月申報(bào)表4進(jìn)行填寫(xiě)的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在余額在借方280,這個(gè)是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不然我這邊都有余額?
老師,你好!在17年的時(shí)候,我做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅費(fèi)330 貸:管理費(fèi)用—稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)330 結(jié)果在20年才發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯(cuò)的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)增值稅申報(bào)表并沒(méi)有見(jiàn)免這筆款?,F(xiàn)在賬上就顯示我多交了這330的稅,我該如何沖平才對(duì)?
老師!早上好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),我在入賬時(shí)做了個(gè)管理費(fèi)用,然后想等要用這筆稅費(fèi)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的,可是后面就沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會(huì)和增值稅納稅申報(bào)表上留抵稅額不一致,會(huì)相差一個(gè)附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
你好老師,我前幾年交的這個(gè)防偽稅控的維護(hù)費(fèi)直接只做了費(fèi)用,然后現(xiàn)在減免稅額這塊賬務(wù)怎么調(diào)整?。?/p>
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶(hù),一個(gè)有限公司,同一個(gè)法定代表人 經(jīng)營(yíng)所得收入-成本-6萬(wàn)-小孩(三歲以下+三歲以上)扣費(fèi)-老人贍養(yǎng)費(fèi)-社保-公積金=應(yīng)納稅額*稅率-速算扣除?50% 經(jīng)營(yíng)所得稅跟企業(yè)所得稅沒(méi)有重復(fù)就可以抵稅是嗎?
老師,A公司出口貨物給國(guó)外B公司,貨款為20萬(wàn)美元,產(chǎn)品到國(guó)外B公司檢測(cè)產(chǎn)品費(fèi)用1萬(wàn)美元,B公司扣除檢測(cè)費(fèi)只支付外匯19萬(wàn)美元,出貨金額與收匯金額相差1萬(wàn)美元,怎么處理呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)現(xiàn)以前年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)多計(jì)提了17000的工資,并且這部分工資沒(méi)有支付,在應(yīng)付職工薪酬里掛的呢,現(xiàn)調(diào)整分錄怎么做 是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎
老師我們是建筑勞務(wù)公司,這種大金額的充卡油費(fèi),能直接記成本嗎?還是記什么
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們員工餐的廚師不進(jìn)入花名冊(cè),他的工資以什么方式發(fā)放比較合理?
咨詢(xún)下:個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓 零元需要申報(bào)嗎?電子稅務(wù)局
老師 這兩個(gè)人 個(gè)稅里面沒(méi)有報(bào)工資 這樣做對(duì)嗎 因?yàn)橛械氖桥R時(shí)工
會(huì)員儲(chǔ)值卡月底充值了,公戶(hù)次月才能收到,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理
您好老師,想咨詢(xún)下,我們作為中間商無(wú)裝修資質(zhì),找下游給學(xué)校裝修,下游給我們開(kāi)裝修的發(fā)票,我們?cè)俳o上游開(kāi)裝修發(fā)票可以嗎

