同學(xué),你好
按照1000入賬

老師,公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票面額是1500元,公司實(shí)際支付的款是1450,會(huì)計(jì)入賬是1450,那么,發(fā)票抵扣系統(tǒng),和實(shí)際入賬的對(duì)不上這種情況應(yīng)當(dāng)怎么處理好
老師,你好,比如我開的發(fā)票合同總價(jià)是100.02元,但對(duì)方只是轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)是這個(gè)項(xiàng)目結(jié)算款了,0.02元發(fā)票差額款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師我收到一張二手車交易發(fā)票,2000元,是我公司買貨車箱的,實(shí)際付款走的私戶36000元,那我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購(gòu)買1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說,他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購(gòu)買1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說,他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
老師,我們公司下面有個(gè)供應(yīng)商,發(fā)票給我們開完了,我們要給他付工程款,但是他們的賬戶凍結(jié)了,然后寫了一個(gè)委托收款的證明給我們,指定一個(gè)個(gè)人收款,這樣可以嗎
老師,除了轉(zhuǎn)自用不交增值稅還有別的方法嗎
老師好,一般納稅人公司注銷前,收入怎樣變化比較合理?謝謝!
公司經(jīng)營(yíng)了3年了,已經(jīng)一年半沒有任何業(yè)務(wù),零申報(bào)的呢,截止25年報(bào)表做完后,資產(chǎn)負(fù)債表所有余額清零了,利潤(rùn)表當(dāng)年凈利潤(rùn)-7445元,銀行余額是0,所以現(xiàn)金流量表余額也是0,目前由于還是沒有找到合適項(xiàng)目,老板要注銷公司的話,我要怎么注銷,簡(jiǎn)易注銷嗎,還是去大廳啊,我沒辦過,不知道流程,還有就是我們這樣的情況需要交稅嗎
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)開具免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票10萬元,應(yīng)該怎么記賬?
老師,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅,計(jì)提折舊需要哪些附件放在憑證里?
老師,我有一家公司之前是兩個(gè)自然人股東,現(xiàn)在有一個(gè)公司要注資我公司,并且進(jìn)行增資這個(gè)需要怎么操作
老師,我問一下這邊要開78W的票 進(jìn)項(xiàng)是多少?
老師,你好!小規(guī)模,我們購(gòu)入生姜5000,分錄這樣寫的:借:生產(chǎn)成本——輔助材料 5000 貸;應(yīng)付帳款5000 ,但后面我賣掉生姜一部分,收到現(xiàn)金50元,我們?cè)撛鯓佑泿つ兀?/p>
老師,請(qǐng)問一下我們公司半貿(mào)易,半制造,而且制造也只是簡(jiǎn)單的組裝,而且也沒有庫管,那我制造這一塊的賬應(yīng)該怎么做呀,我又沒有領(lǐng)料單這些,只有發(fā)票的合同,而且供應(yīng)商回來貨所有的發(fā)票都是開在一起的


老師,那這樣和發(fā)票不符呀?發(fā)票還要認(rèn)證的