你好,那按照你的實際支付的來做,借固定資產(chǎn)貸其他應付款。
老師,我公司買了一輛二手車,實際車款付了6萬,但是發(fā)票只能開5000元,請問這個賬應該怎么做???
請問老師,公司11月向個人購入一臺二手車款項11月支付給個人,12月份辦理過戶手續(xù),對方只開了一張二手車交易發(fā)票10000元,我公司實際支付24000元,請問怎么做賬務處理
老師我收到一張二手車交易發(fā)票,2000元,是我公司買貨車箱的,實際付款走的私戶36000元,那我這個賬應該怎么做?
請問老師,物流公司向個人購買二手貨車,實際車款是5萬,二手車交易發(fā)票只有2萬,這種情況怎么做賬? 如果二手車不能過戶到公司名下,公賬支付購車款怎么做賬?
我們是一般納稅人公司買了輛二手車,二手車發(fā)票上的金額是100000元,實際支付了98000元,意思是2000元不用付了。這個會計分錄怎么做呢,還有就是購買二手車輛的時候有合同,需要繳納印花稅嗎
行政單位購電動三輪車用入固定資產(chǎn)嗎,單價5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費,款是公賬打出去的,這個發(fā)票購貨方開誰的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔社保742.22,個人承擔社保371.11,工傷40。公司計提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費用—社會保險(公司承擔)742.22 管理費用—社會保險(個人承擔)371.11 管理費用—工傷保險40貸:應付職工薪酬:782.22 其他應收款—社保個人承擔371.11 借:應付職工薪酬782.22 其他應收款-個人承擔社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計提工資發(fā)放工資 借:管理費用5500貸:應付職工薪酬5500 貸:應付職工薪酬5500 貸:其他應收款=個人承擔社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)時是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務局申請是啊
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會不會被認定為工資?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
現(xiàn)金付的可以現(xiàn)金付嗎
對方給你開收據(jù)嗎?主要是你這個金額太大。
對方是個人,不是公司的車,所以沒有
好,你給他一個收據(jù),讓他給你開出來不就可以了。
好的,謝謝!那這個可以正常計提折舊嗎
你好對的是的可以的。