同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

老師,員工4月份從上家單位離職了,到現(xiàn)在8月份才來我公司上班,中間斷交的這幾個月我們公司可以給他補(bǔ)交社保嘛
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
你好老師,我們現(xiàn)在是勞務(wù)派遣公司,老板讓我們再注冊一個公司,做什么經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),把現(xiàn)在公司的派遣人員都轉(zhuǎn)到新公司,等到合作單位把員工社保工資都打到現(xiàn)在的派遣公司,再把這筆錢轉(zhuǎn)到新公司給員工交社保發(fā)工資。這樣合理嗎?那新公司每個月收到一大筆錢,怎么做賬?
老師,我們這里是檢測公司,每次檢測都是先交費(fèi)后檢測的。有一單位過來檢測,他們職工自己先墊錢,后面回單位報(bào)銷,單位對公轉(zhuǎn)給我們,我們再退檢測費(fèi)給該職工。 但原先職工掃碼付款時,銀行給他本人有優(yōu)惠幾毛錢,后面他們單位按支付金額付款給我們(導(dǎo)致資金流和發(fā)票流金額對不上),請問我們以哪個金額退還原墊付的職工呢?
老師 申請?jiān)鲋刀惣凑骷赐?申請 需要上傳什么材料呢
一般納稅人開設(shè)計(jì)服務(wù),稅率是多少
老師您好 請問在固定模塊里 要調(diào)整折舊對應(yīng)的科目和殘值率,要先計(jì)提本月折舊嗎?
我們是外貿(mào)公司,現(xiàn)在貨款收不回來了,我們也沒有錢付加工費(fèi),那沒有成本票的情況下,已經(jīng)出口的報(bào)關(guān)單怎么處理?
老師,請問一下客戶只銷不進(jìn),會有什么稅務(wù)風(fēng)險?。拷虚_進(jìn)項(xiàng)回來總不開,是賣電腦給單位的。
老師你好,我們公司這個月現(xiàn)金流緊張,可以從職工借款,先把單位社保交上,回頭再把錢還給員工嗎
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)收賬款的期末數(shù)是根據(jù)那幾個科目 的余額填列的?重分類的情況
老師,有一個單位要在我們公司走一個2萬元的收入,意思是甲方給他2萬,但是他沒有賬戶,需要轉(zhuǎn)到我們公司,我們再轉(zhuǎn)給他 第一: 他是需要給我們開發(fā)票吧? 第二: 因?yàn)樾枰婕拔覀兘o甲方開發(fā)票,我們適當(dāng)?shù)氖找恍┒慄c(diǎn),需要收多少?都有哪些稅,我們是小規(guī)模納稅人。謝謝
有一筆私車公用的費(fèi)用,付款時沒有發(fā)票,只有過路費(fèi)和加油的截圖,過了幾個月開了一張油費(fèi)發(fā)票,把之前的賬沖掉再錄一遍,憑證后面附發(fā)票可以么?還是截圖與后開發(fā)票不一致直接把發(fā)票放在原憑證后面
老師請問計(jì)提工資的工資表需要員工簽字嗎

