本月不需要做賬務(wù)處理

老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫 借:庫存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
上個(gè)月庫存商品沒暫估,直接做的借:庫存商品 本月想沖掉重新根據(jù)業(yè)務(wù)賬做暫估入庫,應(yīng)該怎么調(diào)整做憑證呢?
老師,上個(gè)月做了暫估入賬,比實(shí)際到票少,有差額,差了5022.12,那這個(gè)月庫存商品轉(zhuǎn)成本,這個(gè)庫存商品是本月的庫存商品嗎?還是要加上這個(gè)5022.12呢
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
工程公司現(xiàn)場給臨時(shí)工發(fā)工資 手續(xù) 只有收據(jù)可以嗎 沒有合同那些
去稅局代開發(fā)票租賃發(fā)票,一式三聯(lián),只需一聯(lián)裝訂就可以了嗎?
老師,我們單位聘請外籍專家對我們公司技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)與交流,他回國的住宿費(fèi)機(jī)票我們都包,然后這一段的差旅補(bǔ)助按一天2000元計(jì)算,回國差不多半個(gè)月時(shí)間,我把他的費(fèi)用做成國際交流費(fèi)用,這樣合適嗎?
建筑公司,老板用信應(yīng)卡刷卡購買了10萬的酒,存于庫房這比錢也不報(bào)銷,酒記賬庫存商品嗎?老板付款計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?沒有領(lǐng)用記錄但是逐漸消耗沒了也有老板個(gè)人用的也有公司招待用的,該如何解決,還是最好不開發(fā)票呢?
老師,收到訴訟費(fèi)電子繳款書怎么做賬啊
公司給員工報(bào)銷的體檢費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師你好!執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 上月沒計(jì)提稅金,本月交完了上月稅費(fèi),請問如何做憑證。(假設(shè)增值稅2000元,城建稅+印花稅+教育附加為500元)
老師,要給客戶付3萬元的客情費(fèi),有發(fā)票走報(bào)銷把錢轉(zhuǎn)到客戶個(gè)人賬戶可以嗎?
老師,我們是內(nèi)銷外銷都有業(yè)務(wù)的,房租的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)時(shí)我全都抵扣勾選了,到2026.01月申報(bào)2025.12月時(shí)我按照比例分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎
老師請教一個(gè)問題,小規(guī)模公司,但是對方是平臺銷售不需要票,我司做未開票收入申報(bào)。這種情況對方不需要票,是不是就不用開票了。

