您好,可以的,這樣沒(méi)有問(wèn)題

老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷(xiāo)項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷(xiāo)項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫(xiě)需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷(xiāo)占總銷(xiāo)售額的1/4,外銷(xiāo)占3/4,前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測(cè)費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽(tīng)說(shuō)這些費(fèi)用不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的是外銷(xiāo)還是內(nèi)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷(xiāo)部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,我們當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交稅,但是我們有一張280全額抵扣的金稅盤(pán)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以申報(bào)抵扣嗎?還是一定要銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才可以抵扣呢
我們8-11月沒(méi)有開(kāi)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在12月這些發(fā)票都勾選了,那這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以一筆過(guò)做分錄嗎?
老師我公司是裝修公司一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)可抵扣的都是材料進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有可抵扣的勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么請(qǐng)問(wèn)老師“1、每月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)次月申報(bào)勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候全部用材料13%的抵扣9%的銷(xiāo)項(xiàng),這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?2、做賬的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候肯定與勾選的材料成本金額不一致,這樣有問(wèn)題嗎?”
公司法人借款給公司經(jīng)營(yíng),公司可以給法人利息嗎?需要給法人做個(gè)稅的代扣代繳申報(bào)不?
請(qǐng)問(wèn):反接賬后,補(bǔ)做個(gè)憑證,再接賬科目余額貨幣資金額,和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金額不一樣,哪里出錯(cuò)了?
你好,請(qǐng)問(wèn)公司給客戶開(kāi)了專票,客戶抵扣了之后說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,要怎么進(jìn)行紅沖的操作,雙方需要做哪些事
23年B公司注冊(cè)資本是500萬(wàn),我們投資350w,占股70%,然后24年B公司注冊(cè)資本增加到1000w,我們公司就又投資了350w。現(xiàn)在我們總的投資了700w,我們公司需要繳納印花稅嗎?都是以貨幣資金投資的
建筑企業(yè)在項(xiàng)目地成立分公司,分公司簽合同開(kāi)發(fā)票還需要在項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅嗎?
客戶是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,欠我們的貨款還不上,現(xiàn)在準(zhǔn)備用房子抵貨款,這種業(yè)務(wù)稅務(wù)上怎么操作是合規(guī)的
A公司出資對(duì)B公司進(jìn)行投資,需要繳納哪些稅款?
老師,公司收到建筑服務(wù)-工程服務(wù)發(fā)票該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我想打印一張之前供應(yīng)商給我的發(fā)票,我丟了,重新打印一張,從電子稅務(wù)局哪里可以打印
老師 請(qǐng)問(wèn)下你 怎么是d

