
上個(gè)月乙方公司給我們開了一張專用發(fā)票,我方進(jìn)行抵扣了,但本月出現(xiàn)一些問題,需要進(jìn)行紅字沖后重新開票。紅字發(fā)票是要我們先進(jìn)行操作么?怎么操作?還是要乙方先提交紅字發(fā)票?
您好,老師,一般納稅人企業(yè),已抵扣的電子專票客戶發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)方要紅沖,請(qǐng)問我要怎么做,謝謝!
您好,老師!去年開給客戶的專票被客戶弄丟了,現(xiàn)在要求我們公司重開,我這邊發(fā)票是進(jìn)行紅沖處理外還需要什么操作,記賬的話不需要修改吧?
老師你好,我公司給客戶開了專票,客戶已抵扣,但是款一直未到賬,我們公司想把發(fā)票紅沖?要怎么操作?
老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發(fā)票信息應(yīng)由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。請(qǐng)問我到時(shí)候開了的負(fù)數(shù)發(fā)票還要把抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)給他嗎?
老師 請(qǐng)問下你 怎么是d
老師,這個(gè)凍結(jié)了,員工說(shuō)他修改過(guò)了,后臺(tái)還是這樣怎么辦?
老師 我老板說(shuō) 從7月份開始做資產(chǎn)負(fù)債表 雖然之前這個(gè)國(guó)外的店鋪產(chǎn)生業(yè)務(wù) 但是要是從七月份開始做的話 是不是資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初數(shù) 然后截止到7.31日的為期末數(shù) 然后利潤(rùn)的話我只截取7月份的就行是不
請(qǐng)問老師,我公司采購(gòu)的別的公司玉米種子經(jīng)過(guò)加工后再對(duì)外銷售,這個(gè)我公司免增值稅嗎?收到的免稅發(fā)票能抵扣增值稅嗎?
給對(duì)方開票價(jià)稅合計(jì)360000,說(shuō)好開票8個(gè)點(diǎn),就說(shuō)開票收入,是不是360000*0.08
老師,公司工商注冊(cè)現(xiàn)在需要實(shí)繳資金嗎?
老師,公司的固定資產(chǎn)之前只有一個(gè)總賬金額,沒有固定資產(chǎn)明細(xì),也沒有提過(guò)折舊,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)評(píng)估入賬,入賬日期是填現(xiàn)在嗎?之前沒有提過(guò)折舊的需要補(bǔ)計(jì)提嗎?還是說(shuō)可以從入賬再開始提折舊
老師,小規(guī)模公司商品結(jié)轉(zhuǎn)成本一個(gè)季度轉(zhuǎn)一次也可以吧
固定資產(chǎn)低于5000元的,我們想入固定資產(chǎn),可以不計(jì)提殘值,當(dāng)月計(jì)提折舊嗎
建筑公司年末賬面的成本能不能留點(diǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)

