您好,可以的,借:進(jìn)項(xiàng)稅 100借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-100
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
以前的進(jìn)項(xiàng)稅都在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里,現(xiàn)在做賬進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月直接抵扣勾選認(rèn)證了,以前的一直到現(xiàn)在沒有勾選認(rèn)證,這個(gè)有期限嗎
以前的進(jìn)項(xiàng)稅都在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里,現(xiàn)在做賬進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月直接抵扣勾選認(rèn)證了,以前的一直到現(xiàn)在沒有勾選認(rèn)證,這個(gè)有期限嗎
老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)椴幌胱寫?yīng)付賬款有暫估。
我們8-11月沒有開業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在12月這些發(fā)票都勾選了,那這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以一筆過做分錄嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
分錄摘要寫什么?
您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
交印花稅需要計(jì)提嗎?
需要的,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
我們12月的應(yīng)交增值稅89.6元,但報(bào)表里顯示是這個(gè)金額,看不懂,麻煩幫解疑一下哈
您好,應(yīng)交稅金借方與貸方合計(jì)相減的差額,是本年累計(jì)數(shù)據(jù)
如果不對(duì)需要核對(duì)全年數(shù)據(jù)
我們有一張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出了,請問查這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
轉(zhuǎn)出當(dāng)有沒有業(yè)務(wù)收入也沒有勾選發(fā)票抵扣的
這個(gè)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到哪一年
稅局要求我們在今年申報(bào)11月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出,且也交了這筆增值稅
正常情況下,增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn),借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,交的時(shí)候,借:未交增值稅 貸:銀行存款
能否寫完整的分錄?
第一個(gè)憑證不需要更改
你寫的后面的那個(gè)憑證的科目我們平時(shí)都沒用過,我們平時(shí)用的只有那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,所以不知道怎么轉(zhuǎn)換
要是沒用過,就還用已交稅金也可以
用已交稅金這個(gè)科目的話,麻煩幫忙寫一下分錄看看哈,謝謝
您好,用已交稅金科目,和老師做的就是一樣的,不需要計(jì)提