你好 紅字沖減上個月的憑證 然后錄入正確的

倉庫入庫(暫估入庫) 借庫存商品 貸應付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷原暫估人庫憑證,未收到部分再重新暫估人庫) 分錄怎么做?
上個月庫存商品沒暫估,直接做的借:庫存商品 本月想沖掉重新根據(jù)業(yè)務賬做暫估入庫,應該怎么調(diào)整做憑證呢?
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時:借主營業(yè)務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務咨詢費嗎
帳套6月份,應交稅費和稅務申報數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負債表里面,哪個位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認應收會計分錄,收到供應商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關政策
連進項稅一起沖嗎?
鏡像是數(shù)字,是正確的,并且認證了是不需要重建的。
只是沖不含稅那部分的庫存嗎?那么應付豈不是少沖回了?
應付賬款是價稅合計的數(shù)字。不存在應付賬款的影響。
不是說進項稅不沖回嗎?我原來的憑證是借:庫存商品,進項稅 貸:應付賬款,沖回憑證是全額紅字嗎?
進項稅對應的應付賬款不需要重建啊。