不是,是集體福利和交際應(yīng)酬那里

老師好,發(fā)票丟失了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪行?是異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 23a這行嗎?
稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進(jìn)項發(fā)票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報失敗,應(yīng)該填哪里呢?
老師9月退了一個貨,我做了個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要對方給開退票嗎,目前沒開呢我憑證做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在報增值稅在哪里填啊,是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額填,還是紅字信息表注明的進(jìn)項稅額填呢,我這個怎么處理啊
老師,接受虛開發(fā)票,要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是填寫附表二的23行 異常憑證轉(zhuǎn)出
老師,請問下上個月已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項稅額,這個月成為了異常憑證了,稅管員說要把上期抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出來,請問下這期申報要怎么填申報表?謝謝!
老師,增值稅需要計提嗎
文文老師在嗎找一下老師
開具發(fā)票時如何知道稅收編碼和稅率是否對應(yīng),和合同項目是否對應(yīng)
老師,這里開票可以把數(shù)量寫成1米,開個總額嗎,不想寫的那么詳細(xì)
1家個人獨資企業(yè)8月份付出去600萬給供應(yīng)商作為預(yù)付款,個人獨資是小規(guī)模納稅人,他每個月開出去的發(fā)票只有30萬,按當(dāng)時跟供應(yīng)商約定是我們要多少票開多少票,現(xiàn)在年底,很多供應(yīng)商說不掛賬,建議先把票開回來,這樣至少回來一半,那庫存一下子就增加300萬,現(xiàn)在這種情況的話!是選擇繼續(xù)把預(yù)付款掛在賬上?還是答應(yīng)供應(yīng)商開一半的票回來,掛一半的賬?兩種那個好?
老師,公司找了個實習(xí)生大學(xué)還沒畢業(yè),怎么做工資報個稅????怎么做工資,對于公司有啥優(yōu)惠政策呢
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,銷售了100個,壞了十個,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)110個嗎?還是壞的10個必須計入管理費用?
如何調(diào)整之前月份折舊費的歸屬部門
老師,您好,有兩個問題我想咨詢一下:我們公司在2024年收到的林地征地補償款,去年已營業(yè)外收入了,這筆?償款已全額上繳給了財政。之前對方?jīng)]有要求開發(fā)票,現(xiàn)在他又要求開發(fā)票,現(xiàn)在就是有兩個問題想咨詢下:1、就是我們的經(jīng)營范圍沒有這個項目,票如何開,開票內(nèi)容填什么,我們公司主營業(yè)務(wù)是屬于林業(yè)行業(yè),是免增值稅的,那是開具免稅發(fā)票嗎?如果不是開免稅發(fā)票,那稅率是多少?2、去年我們已做了收入,今年如果再開票,稅務(wù)系統(tǒng)就是自動默認(rèn)為今年的收入,那這樣就會和我們的財務(wù)報表上的經(jīng)營收入會對不上,這個又要如何處理?
有限責(zé)任公司,一般納稅人,目前有2個股東,分別持股10%和90%,注冊2000萬已全額實繳,現(xiàn)有1個投資者要入股20%,付3000萬現(xiàn)金,把90%的股份分出20%,幫寫份入股協(xié)議