開了紅字發(fā)票,之前對(duì)應(yīng)繳過(guò)的印花稅,不能退回來(lái)

老師,5月銷售10000米布,6月開了增值稅專用發(fā)票,7月說(shuō)要退1000米,要開紅字發(fā)票,那之前開的10000米,那張發(fā)票要退回來(lái)嗎。還是直接開1000的紅字發(fā)票
我想問(wèn)下開了紅字發(fā)票,之前也把之個(gè)紅字發(fā)票的增值稅交了,現(xiàn)在稅局退回來(lái)這筆錢怎么做賬呢
之前開發(fā)票沒(méi)有申報(bào)印花稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在沖紅,重新開發(fā)票交了印花稅,之前的已經(jīng)作廢的還需要補(bǔ)交印花稅嗎?
開紅字發(fā)票,交過(guò)的印花稅能抵減嗎
公司的印花稅可以分次報(bào)嗎?之前公司接了一個(gè)工程,然后也開票了,也交了印花稅,后來(lái)價(jià)格問(wèn)題,發(fā)票沖紅了,但是印花稅沒(méi)有退回,現(xiàn)在又開了發(fā)票,但是變高了,我現(xiàn)在可以按差額報(bào)印花稅嗎?還是怎么做才對(duì)
老師請(qǐng)問(wèn),公司向銀行貸款買的軟件,每月由老板個(gè)人賬戶向銀行還貸款,現(xiàn)在公司賬上有錢了,怎么把還給銀行的貸款錢還給老板。
電商平臺(tái)推送數(shù)據(jù)給稅局,第三季度(7-9月)的收入,公司未做收入報(bào)送。12月可以做無(wú)票收入,報(bào)增值稅?還是12月直接開發(fā)票?
你好老師,有一個(gè)工程是我們別的公司參與的,他給甲方開票,說(shuō)需要開這么多進(jìn)項(xiàng)票,允許抵扣金額是他們只能抵扣6%,需要開成本票這塊,是他收我們11.5%管理費(fèi),為什么要加上可抵扣的6%呢,管理費(fèi)里邊應(yīng)該就包含了各種稅金了吧
老師您好,直接從別處拉出去賣的東西,沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù),原始憑證是什么
請(qǐng)問(wèn):中級(jí)會(huì)計(jì)三門都考過(guò)了,不是兩年內(nèi)過(guò),現(xiàn)在也不想考中級(jí)會(huì)計(jì)師證了,不滿足現(xiàn)在狀況,不知道往哪發(fā)展,有迷惑
我們公司主播全部外包給第三方平臺(tái),然后這些主播在我們公司工會(huì)上直播,公司給他們推流產(chǎn)生的費(fèi)用視同銷售嗎?推流就是刷禮物給他們是無(wú)償?shù)?/p>
老師,我們出口免稅,那么國(guó)內(nèi)段的運(yùn)費(fèi)是不是不能抵扣
我們是商混,承包生產(chǎn)和后勤,他們開票給我們公司,名稱開成勞務(wù)可以嗎?
我公司每月200萬(wàn)左右勞務(wù)派遣人員工資,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。派遣公司給我公司開具發(fā)票。我公司把勞務(wù)派遣人員工資應(yīng)發(fā)金額做好發(fā)給派遣公司,由他們計(jì)算社保個(gè)稅并發(fā)放。企業(yè)所得稅人員說(shuō)我們直接發(fā)給派遣人員的才計(jì)入職工薪酬。給派遣公司的計(jì)入成本。請(qǐng)問(wèn)想我們公司這種應(yīng)該怎么認(rèn)定(我們公司上級(jí)機(jī)關(guān)認(rèn)定派遣人員工資為我們的工資總額,按照法規(guī)規(guī)定我們也不能直接給派遣人員發(fā)工資)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)向自然人采購(gòu)需要他們提供發(fā)票嗎?

