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你好老師,有一個(gè)工程是我們別的公司參與的,他給甲方開票,說需要開這么多進(jìn)項(xiàng)票,允許抵扣金額是他們只能抵扣6%,需要開成本票這塊,是他收我們11.5%管理費(fèi),為什么要加上可抵扣的6%呢,管理費(fèi)里邊應(yīng)該就包含了各種稅金了吧

你好老師,有一個(gè)工程是我們別的公司參與的,他給甲方開票,說需要開這么多進(jìn)項(xiàng)票,允許抵扣金額是他們只能抵扣6%,需要開成本票這塊,是他收我們11.5%管理費(fèi),為什么要加上可抵扣的6%呢,管理費(fèi)里邊應(yīng)該就包含了各種稅金了吧
2025-11-20 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-20 09:57

對方公司給甲方開票(稅率 9%,假設(shè)是建筑服務(wù)),其可抵扣的進(jìn)項(xiàng)是 6%(比如取得的是 6% 的服務(wù)類發(fā)票)。這里的 “允許抵扣金額” 是單獨(dú)計(jì)算其可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng),用于降低自身增值稅稅負(fù)。 向你們收取 11.5% 管理費(fèi)時(shí),若管理費(fèi)未涵蓋增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣部分,就需要把可抵扣的 6% 單獨(dú)列示,再通過成本票來覆蓋這部分稅費(fèi)和實(shí)際成本,以確保整體稅負(fù)和成本核算的準(zhǔn)確性。簡單來說,管理費(fèi)是對服務(wù)的收費(fèi),而增值稅進(jìn)項(xiàng)是單獨(dú)的抵扣項(xiàng),兩者功能不同,所以需要分別計(jì)算并通過成本票統(tǒng)籌。

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同學(xué)你好 需要有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣的
2021-05-07
你好 跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情。 你跟老板說了具體建議沒有?
2022-09-23
同學(xué)你好 你們報(bào)工資個(gè)稅的話得交社保的呀 這個(gè)問題不好處理
2022-09-23
你好,你們開給掛靠公司的時(shí)候按減去這1.5的金額開
2022-01-15
你好,你沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也是按你的合同開發(fā)票,沒進(jìn)項(xiàng)稅就要交增值稅的
2023-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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