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之前開發(fā)票沒有申報印花稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在沖紅,重新開發(fā)票交了印花稅,之前的已經(jīng)作廢的還需要補交印花稅嗎?

2023-01-06 11:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 11:18

同一個業(yè)務只申報一次就是了哈

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同一個業(yè)務只申報一次就是了哈
2023-01-06
是的,那個就是補申報差額印花稅
2024-12-10
這個不需要申報印花稅的
2021-06-01
您好 現(xiàn)在報印花稅,公司自己開的發(fā)票需要加上這個稅局代開的發(fā)票報印花稅
2021-01-18
前期合同的印花稅抵扣現(xiàn)在的印花稅
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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