1. 各數(shù)據(jù)的核查目的 匯算清繳成本費(fèi)用數(shù):是公司去年向稅務(wù)申報的扣除金額,作為核查基準(zhǔn)。 取得發(fā)票的數(shù):驗證申報的成本費(fèi)用是否有合規(guī)票據(jù)支撐,避免無票扣除風(fēng)險。 申報工資系統(tǒng)數(shù):核對個稅申報的工資總額與匯算清繳扣除的工資是否一致,防止虛列工資。 財務(wù)費(fèi)用數(shù):核查利息支出等是否真實、是否超稅法扣除限額(如關(guān)聯(lián)方借款利息)。 2. 核心邏輯關(guān)系 發(fā)票金額 ≥ 匯算清繳成本費(fèi)用中需憑票扣除的金額(無票部分需符合稅法例外規(guī)定)。 工資系統(tǒng)申報數(shù) = 匯算清繳扣除的工資薪金數(shù)(需一致,避免少繳個稅或虛列成本)。 財務(wù)費(fèi)用申報數(shù) ≤ 稅法允許扣除的限額(如銀行同期同類貸款利率計算的利息)。

老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結(jié)果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師,會計在算領(lǐng)導(dǎo)工資時,工資表上要扣個稅,工資表上累計扣除和專項扣除的數(shù)據(jù)都是錯的,我今天查她個稅申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時候錢在公司直接打領(lǐng)導(dǎo),我們是國企我覺得這樣做不對,工資冊要和申報系統(tǒng)里面一致,再說她說的個稅有匯算清繳,但申報系統(tǒng)里面壓根沒申報怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對嗎?
老師請問我去年的虧損為什么所得稅申報帶出來的數(shù)字不一樣啊老師請問我報財務(wù)報表,有一筆項目上發(fā)票沒來我提前結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在財務(wù)報表,存貨這里數(shù)字把那筆直接剪了但是財務(wù)報表上看不到這筆,申報會計報表這筆數(shù)字對不上,我應(yīng)把這筆放在哪個上面是工程物資還是在建工程還是庫存商品
老師好,我們公司要申請高企,高企要求研發(fā)人數(shù)占總?cè)藬?shù)不低于10%,如果按這個比例算下來,賬面研發(fā)費(fèi)用就太高了,我肯定不能按照賬面數(shù)據(jù)去享受加計扣除,但這樣賬面研發(fā)數(shù)據(jù)和享受加計扣除的研發(fā)費(fèi)用就存在比較大的差異,問題一,這樣是否會存在較大稅務(wù)風(fēng)險;第二、申報高企的時候肯定要看匯算年報,年報上加計扣除的數(shù)據(jù)跟賬面數(shù)據(jù)不一致是否也影響高企申報
老師請問,公司向銀行貸款買的軟件,每月由老板個人賬戶向銀行還貸款,現(xiàn)在公司賬上有錢了,怎么把還給銀行的貸款錢還給老板。
電商平臺推送數(shù)據(jù)給稅局,第三季度(7-9月)的收入,公司未做收入報送。12月可以做無票收入,報增值稅?還是12月直接開發(fā)票?
你好老師,有一個工程是我們別的公司參與的,他給甲方開票,說需要開這么多進(jìn)項票,允許抵扣金額是他們只能抵扣6%,需要開成本票這塊,是他收我們11.5%管理費(fèi),為什么要加上可抵扣的6%呢,管理費(fèi)里邊應(yīng)該就包含了各種稅金了吧
老師您好,直接從別處拉出去賣的東西,沒有入庫出庫,原始憑證是什么
請問:中級會計三門都考過了,不是兩年內(nèi)過,現(xiàn)在也不想考中級會計師證了,不滿足現(xiàn)在狀況,不知道往哪發(fā)展,有迷惑
我們公司主播全部外包給第三方平臺,然后這些主播在我們公司工會上直播,公司給他們推流產(chǎn)生的費(fèi)用視同銷售嗎?推流就是刷禮物給他們是無償?shù)?/p>
老師,我們出口免稅,那么國內(nèi)段的運(yùn)費(fèi)是不是不能抵扣
我們是商混,承包生產(chǎn)和后勤,他們開票給我們公司,名稱開成勞務(wù)可以嗎?
我公司每月200萬左右勞務(wù)派遣人員工資,計入應(yīng)付職工薪酬科目。派遣公司給我公司開具發(fā)票。我公司把勞務(wù)派遣人員工資應(yīng)發(fā)金額做好發(fā)給派遣公司,由他們計算社保個稅并發(fā)放。企業(yè)所得稅人員說我們直接發(fā)給派遣人員的才計入職工薪酬。給派遣公司的計入成本。請問想我們公司這種應(yīng)該怎么認(rèn)定(我們公司上級機(jī)關(guān)認(rèn)定派遣人員工資為我們的工資總額,按照法規(guī)規(guī)定我們也不能直接給派遣人員發(fā)工資)
老師,請問企業(yè)向自然人采購需要他們提供發(fā)票嗎?