紅字沖銷多沖減的 1 次進(jìn)項(xiàng)稅額,補(bǔ)回對(duì)應(yīng)成本 / 費(fèi)用,未申報(bào) 9 月增值稅則直接調(diào)整申報(bào)表,已申報(bào)則在 11 月補(bǔ)調(diào),保留更正附件備查。

老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字?,F(xiàn)在有幾個(gè)問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時(shí)間影響出口退稅嗎?)2、這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字。現(xiàn)在有幾個(gè)問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時(shí)間影響出口退稅嗎?)2、這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
請(qǐng)問老師,我們公司采購的一套模具用于高新項(xiàng)目研發(fā),但是技術(shù)當(dāng)時(shí)沒提報(bào),在6月份入到了生產(chǎn)中,分錄如下: 借:原材料—模具 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在7月份結(jié)賬,我想把入在6月份的模具沖減,入到7月份,先做一個(gè)紅字沖減原分錄,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅金已在7月份抵扣,所以只沖減原材料和應(yīng)付賬款,然后把原材料和應(yīng)付賬款入在7月研發(fā)費(fèi)用中,可以嗎?
公司轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人前期沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
2020年少提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在需要更正我應(yīng)該怎么處理
明天想去一家建設(shè)工程有限公司面試,上面寫的招財(cái)務(wù)助理,協(xié)助財(cái)務(wù)專員處理日常賬務(wù),票據(jù)處理,請(qǐng)問我需要準(zhǔn)備什么,他們面試會(huì)考我怎么寫分錄嗎?像這種工程有限公司經(jīng)常寫的分錄是哪些呢吧,我應(yīng)該怎么準(zhǔn)備
員工在本市和跨省份打出租車,師傅給的機(jī)打小票還有定額發(fā)票是不是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣,只能做成本?請(qǐng)問怎么做賬?
老師,預(yù)繳表和完稅證明是一回事嗎?電子稅務(wù)局沒有看到預(yù)繳表
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進(jìn)入短期借款好還是其他應(yīng)付款好
老師,有在產(chǎn)品的。公司如何核算在產(chǎn)品,月底需要盤點(diǎn)嗎
電子稅務(wù)局辦稅人和開票員有什么區(qū)別
你好 工商雙隨機(jī)抽查到了公司章程和工商年報(bào)上的認(rèn)繳出資時(shí)間不一致,怎么辦會(huì)罰款嗎
老師咨詢一下,高貿(mào)公司購買的收據(jù)入什么科目


老師,這個(gè)是不是九月份多交了增值稅,需要11月少交這筆稅額,11月應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表呢?
11 月申報(bào)時(shí),把多沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額填到原抵扣對(duì)應(yīng)的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)欄次,增加當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng),就能少交對(duì)應(yīng)稅款,和賬務(wù)更正金額保持一致即可。