稅務(wù)事項(xiàng)通知書 青稅通〔2025〕XXX 號(hào)[企業(yè)名稱](納稅人識(shí)別號(hào):XXXXXXXXXXXXXXXXXX):事由:限期補(bǔ)充提供對(duì)應(yīng)成本發(fā)票以完善涉稅核算依據(jù):《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第二十四條、第二十五條,《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第八條及《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》相關(guān)規(guī)定。通知內(nèi)容:經(jīng)核查,你單位 [XXXX 年 XX 月 - XXXX 年 XX 月] 期間發(fā)生的 [具體業(yè)務(wù)類型,如 XX 貨物采購(gòu)、XX 服務(wù)合作等] 相關(guān)成本支出,尚未取得合規(guī)有效成本發(fā)票,影響當(dāng)期應(yīng)納稅額核算。現(xiàn)通知你單位自收到本通知書之日起 60 日內(nèi),補(bǔ)充取得上述對(duì)應(yīng)成本支出的合規(guī)增值稅發(fā)票或其他合法有效稅前扣除憑證,并提交至我局 [XX 辦稅服務(wù)廳 / XX 稅源管理科] 進(jìn)行核驗(yàn)歸檔。若逾期未能按要求提供合規(guī)成本發(fā)票,我局將依據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī),對(duì)該部分無(wú)法核實(shí)的成本支出不予稅前扣除,依法調(diào)整你單位當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,并追征相應(yīng)稅款及滯納金。告知:你單位若同我局在涉稅事項(xiàng)上有爭(zhēng)議,可自收到本通知之日起六十日內(nèi)依法向 [上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱,如國(guó)家稅務(wù)總局 XX 市稅務(wù)局] 申請(qǐng)行政復(fù)議,或者自收到本通知之日起六個(gè)月內(nèi)依法向人民法院起訴。稅務(wù)機(jī)關(guān)(簽章)2025 年 11 月 18 日

老師,麻煩問(wèn)下,我單位有個(gè)不坐班的同事,他算是個(gè)自由職業(yè)者,年底要結(jié)算勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候,他在稅務(wù)局代開了發(fā)票,沒(méi)有繳納個(gè)稅,說(shuō)是在稅局填寫了報(bào)表,他個(gè)人收入和成本相減利潤(rùn)不用交個(gè)稅,這個(gè)合理么?我可以用他開的發(fā)票做成本么,用不用在代扣代繳個(gè)人所得稅?
老師,我問(wèn)一下,我們的真實(shí)業(yè)務(wù),取得對(duì)方提供的發(fā)票,現(xiàn)在開票單位說(shuō)是虛開的,稅務(wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。但我們是真實(shí)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的,取得這樣的發(fā)票,我們也是受害者,這個(gè)成本可以稅前扣除吧?
下載電子形式的《稅務(wù)證明事項(xiàng)告知承諾書》格式文本。 第二步:納稅人在《稅務(wù)證明事項(xiàng)告知承諾書》上勾選或簡(jiǎn)要填寫必要的承諾內(nèi)容,簽字蓋章確認(rèn)即可。 哪位老師有這個(gè),發(fā)我一份謝謝
老師您好,我們是建筑施工企業(yè),由于甲方支付工程款,我們給甲方開票,但是項(xiàng)目還沒(méi)完成相應(yīng)的進(jìn)度,成本票沒(méi)有取得,在匯算清繳的時(shí)候,稅務(wù)局通知需要補(bǔ)稅,這個(gè)怎么處理?
老師,稅局通知5月有張發(fā)票有問(wèn)題,現(xiàn)在需要更正2季度企業(yè)所得稅,可以在第四季度操作嗎,把那張發(fā)票全部紅沖,怎么做,當(dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款
購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn),百分之九十用于公司運(yùn)送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購(gòu)進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬(wàn)元,稅額0.26萬(wàn),百分之七十贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫(kù)存大,報(bào)表上庫(kù)存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來(lái),我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬(wàn),投資款,這個(gè)20萬(wàn)可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級(jí)科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬(wàn),10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對(duì)嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒(méi)有會(huì)計(jì)。

