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老師,你好,請問收到社保退保費,怎么做分錄,后面沒有對公轉給他,就是這個員工在公司交社保,但是沒有申報工資,那可以直接沖 借,銀行存款,貸其他社保個人部分嗎(交時候有做),那這樣不是一直掛著,怎么處理比較好啊

2025-11-17 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-17 11:05

借,銀行存款,貸其他應付款-某人,退給他的的時候做相反的分路

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快賬用戶4345 追問 2025-11-17 11:07

退給他,沒有對公,直接個人匯給他,是做現金嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-17 11:08

是的,就是那樣 做就行

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借,銀行存款,貸其他應付款-某人,退給他的的時候做相反的分路
2025-11-17
按 “原路沖回” 處理,分 2 種情況: 退單位部分(管理費用): 借:銀行存款 貸:管理費用 - 社保(當月用借方負數,跨年用 “以前年度損益調整” ) (或先沖 “應付職工薪酬 - 社?!?,再調費用 ) 退個人部分(其他應收): 借:銀行存款 貸:其他應收 - 個人社保 (若已發(fā)工資,還需補: 借:其他應收 - 個人社保 貸:應付職工薪酬 - 工資 )
2025-06-12
同學,你好,你平時交社保,借其他應收款-個人社保,應付職工薪酬-單位社保,貸銀行存款 計提單位社保,借管理費用-單位社保,貸應付職工薪酬-單位社保 你計提工資的時候再做,借管理費用-工資,貸應付職工薪酬-工資 實際發(fā)工資的時候,再把之前計提的個人社保往來做平了 借應付職工薪酬-工資 貸銀行 貸其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅
2021-12-22
借其他應收款,貸銀行 收回了借銀行存款貸其他應收款,這個時間長嗎?現在掛靠查的很嚴格的,這個屬于違法。
2023-07-25
同學,你好
嗯嗯,是的
2025-09-17
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