同學,你好
借:應收賬款 負數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-銷 負數(shù)

老師,您好,我想咨詢一下,電子普票跨年紅沖的賬務怎么處理,我2023年12月開了一份電子普票,現(xiàn)在(2024.1月)要紅沖,我的電子普票還沒入賬,還沒確定收入,我現(xiàn)在要做2023.12月的賬,是不是2023.12月按正常流程做賬和申報,到2024年1月做賬時再做戲沖處理
小規(guī)模12月份開了有一筆24萬的發(fā)票,做了收入,季度納稅超過30萬已申報增值稅,1月份需要紅沖這筆發(fā)票,重新開具新金額的發(fā)票??缒炅耍瑢崉斩悇辗謩e怎么處理啊
公司是小規(guī)模,實行小企業(yè)會計準則,21年少記了一筆收入2500元和一筆對應結轉的成本800元,但銷項稅已申報,需要改21年企業(yè)所得稅年報補繳所得稅嘛還是放在24年?賬務怎么處理
公司10月紅沖了一批往年的發(fā)票,但10月發(fā)票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應該填哪個表哪個行次?按電子稅務局自己抓取的數(shù)據(jù),我們又要重新交一次增值稅,那不是重復交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現(xiàn)在要怎么改?
老師好!1. 2023年8月開出發(fā)票,沒有記帳,沒申報。2024年12月才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票,并且內(nèi)容開錯了。2. 2024年12月作廢發(fā)票,又重新開了一張,金額沒變。3. 2024年帳務如何處理,如何申報,如何填表。4。2024年的發(fā)票收入和記帳不一致怎么辦?
代開專票需要交現(xiàn)金嗎
我們 A公司從股東借款,轉入了投資公司b,現(xiàn)在b公司倒閉了,其他應收款和其他應付款掛賬都比較大,現(xiàn)在想注銷a公司怎么處理
這一題不是動產(chǎn)看交付嗎?為什么不是15號?
老師你好,請問一般納稅人能開3個點的發(fā)票嗎?貨物
請問老師,分公司的員工可以由總公司購買社保嗎?
公司貸款700萬買了廠房,但是還沒有房產(chǎn)證,怎么進行房產(chǎn)登記,稅源采集呢?交多少房產(chǎn)稅和土地使用稅???
老師,是企業(yè)都要交殘保金嗎?那個體戶呢?
建設用地使用權屬于用益物權。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導期?如果有這個輔導期,11月如果開票的話,11月的進項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認證?如果11月沒開票,11月的進項也必須勾選認證,等12月開票了,用11月票認證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉款到公賬這個賬怎么處理?
需要更正24年12月及年度的企業(yè)所得稅申報表嗎
同學,你好
如果你更正24年的分錄,直接把多做的刪除,然后申報重新申報
當時重復記賬已經(jīng)交過企業(yè)所得稅1300元,如果更正了要退稅,稅局讓送近3年的賬,怕以前的賬看看又有新的問題,這個咋整
同學,你好
那就在25年做分錄,不動24年的賬
?借:應收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-銷 負數(shù)? ? 這個分錄做在25年11月的意思?
同學,你好
嗯嗯,是的