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2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復記入了兩次,需要紅沖一個25000元,怎么進行賬務處理和稅務申報。

2025-11-13 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-13 12:57

同學,你好
借:應收賬款 負數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-銷 負數(shù)

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快賬用戶7478 追問 2025-11-13 12:59

需要更正24年12月及年度的企業(yè)所得稅申報表嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-13 13:01

同學,你好
如果你更正24年的分錄,直接把多做的刪除,然后申報重新申報

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快賬用戶7478 追問 2025-11-13 13:09

當時重復記賬已經(jīng)交過企業(yè)所得稅1300元,如果更正了要退稅,稅局讓送近3年的賬,怕以前的賬看看又有新的問題,這個咋整

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齊紅老師 解答 2025-11-13 13:11

同學,你好
那就在25年做分錄,不動24年的賬

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快賬用戶7478 追問 2025-11-13 13:37

?借:應收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-銷 負數(shù)? ? 這個分錄做在25年11月的意思?

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齊紅老師 解答 2025-11-13 13:38

同學,你好
嗯嗯,是的

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2024 年賬務處理 沖銷 2023 年 8 月錯誤發(fā)票(假設銷售業(yè)務): 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 記錄 2024 年 12 月重新開具的發(fā)票: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 2024 年申報與填表 增值稅申報:在 2024 年 12 月所屬期的申報表相應欄次填重新開票數(shù)據(jù)。 企業(yè)所得稅申報:按重新開票確認的收入申報。 解決 2024 年發(fā)票收入和記賬不一致 通過上述賬務處理使 2024 年賬務與發(fā)票收入一致,若前期報表已報出且有錯誤,考慮是否需前期差錯更正(一般按上述處理即可)
2024-12-25
如果已經(jīng)跨年,只能算這個月的收入抵減了
2024-01-08
同學你好,12月正常申報,然后1月開了紅字,按照紅字申報就可以了呢
2024-01-05
你好,是的,就是這樣處理的。
2025-01-08
你好,你這個正規(guī)的做法,是需要補賬。建議你從24年5月開始補賬。
2025-08-16
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