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小規(guī)模12月份開(kāi)了有一筆24萬(wàn)的發(fā)票,做了收入,季度納稅超過(guò)30萬(wàn)已申報(bào)增值稅,1月份需要紅沖這筆發(fā)票,重新開(kāi)具新金額的發(fā)票??缒炅?,實(shí)務(wù)稅務(wù)分別怎么處理啊

2024-01-08 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 19:20

如果已經(jīng)跨年,只能算這個(gè)月的收入抵減了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:21

實(shí)務(wù)中如果想核算核算準(zhǔn)確,也可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,匯算調(diào)整報(bào)表的哈

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快賬用戶6909 追問(wèn) 2024-01-08 19:22

具體怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:25

沖減這個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入,按照抵減后的金額報(bào)稅哈

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:26

如果對(duì)我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦

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快賬用戶6909 追問(wèn) 2024-01-08 19:28

怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:34

借:以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)收賬款   沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本:   借:庫(kù)存商品   貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn):   借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6909 追問(wèn) 2024-01-08 19:40

接下來(lái),稅務(wù)那邊怎么弄,之前24萬(wàn)增值稅附加稅都已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在10多萬(wàn)肯定稅肯定沒(méi)之前多

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:42

可以去找稅務(wù)局的哈,退稅

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如果已經(jīng)跨年,只能算這個(gè)月的收入抵減了
2024-01-08
在2月份開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)紅沖收入。
2024-02-19
你好,你等于把無(wú)票變成有票是嗎?
2021-01-14
你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
2025-01-16
你好;? ? 你開(kāi)票出去 就會(huì)按30萬(wàn)報(bào)稅的; 不會(huì)是0報(bào)的? ;? ? ? ? ? ? ? ?你補(bǔ)開(kāi)20萬(wàn)就行了。 或者是紅沖30萬(wàn)一起開(kāi)50萬(wàn)出去都可以的? ?
2022-03-15
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