如果已經(jīng)跨年,只能算這個(gè)月的收入抵減了
老師,小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)普票超45萬(wàn)了,但有兩份普票次月開(kāi)紅字發(fā)票了,那這個(gè)申報(bào)時(shí),是不是按開(kāi)票金額報(bào)稅,那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅的情況下怎么處理
小規(guī)模12月份開(kāi)了有一筆24萬(wàn)的發(fā)票,做了收入,季度納稅超過(guò)30萬(wàn)已申報(bào)增值稅,1月份需要紅沖這筆發(fā)票,重新開(kāi)具新金額的發(fā)票??缒炅?,實(shí)務(wù)稅務(wù)分別怎么處理啊
小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅。1月份開(kāi)了一張收入發(fā)票已入賬,2月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票公司抬頭開(kāi)錯(cuò)了但金額是正確的,紅沖后重新開(kāi)。那新開(kāi)的的發(fā)票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入,還是直接把紅沖的發(fā)票和新開(kāi)的發(fā)票放1月份憑證后面做附件?
老師好,去年12月份做了2023年度未開(kāi)票收入,申報(bào)了稅,今年5月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票(金額包含去年未開(kāi)票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開(kāi)具的發(fā)票做了負(fù)數(shù)紅沖,目前也沒(méi)有重新開(kāi)具發(fā)票。紅沖的發(fā)票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。
老師:我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模2023.12月份到2024. 9月份因開(kāi)票員失誤,開(kāi)超了500萬(wàn),在申報(bào)完之后,發(fā)現(xiàn)開(kāi)超了,正好有一筆費(fèi)用開(kāi)票名稱開(kāi)錯(cuò)了,10月份將9月份發(fā)票沖紅了,剛好小于500萬(wàn),那需要重新開(kāi)具的這個(gè)發(fā)票可以在幾月分開(kāi)呢?2024年12月份開(kāi)可以嗎?12月份開(kāi)了,不會(huì)在變成一般納稅人吧?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問(wèn)下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷售合同金額的呢?
老師好 公戶收到的貨款,未開(kāi)發(fā)票,這種就是未開(kāi)票收入是嗎?這種收入是和正常的開(kāi)票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開(kāi)發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開(kāi)發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶簽訂合同,合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
汽車固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫(xiě)好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚(yú)買了二手商品沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
實(shí)務(wù)中如果想核算核算準(zhǔn)確,也可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,匯算調(diào)整報(bào)表的哈
具體怎么做
沖減這個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入,按照抵減后的金額報(bào)稅哈
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦
怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本: 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
接下來(lái),稅務(wù)那邊怎么弄,之前24萬(wàn)增值稅附加稅都已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在10多萬(wàn)肯定稅肯定沒(méi)之前多
可以去找稅務(wù)局的哈,退稅