在的 具體的什么問(wèn)題?

郭老師,我們?cè)牧弦徊糠仲u廢料了,有收到廢料款,這個(gè)庫(kù)存怎么減,要申報(bào)什么稅嗎,要開票嗎,怎么做賬,這個(gè)一整套的
電子稅務(wù)局上做房產(chǎn)稅原值變更,終止了的信息還會(huì)算房產(chǎn)稅嗎
校準(zhǔn)儀器費(fèi)用計(jì)入什么科目?老師, 生產(chǎn)設(shè)備折舊年限是幾年?
怎么找到客服呀,我要咨詢
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和代收張三的物業(yè),公司又代開了一萬(wàn)物業(yè)費(fèi)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
社保今年基數(shù)有補(bǔ)差,7月和8月,補(bǔ)差要單獨(dú)計(jì)提嗎?還是放在一起直接做應(yīng)付職工薪酬?
合作社名下無(wú)玉米收割機(jī),可以開機(jī)耕費(fèi)嗎?機(jī)耕費(fèi)免稅嗎?
老師假如我24年盈利了,那利潤(rùn)可以彌補(bǔ)前五年到2019還是還是2020年,含20204年嗎
企業(yè)銷戶的時(shí)候,是否應(yīng)該把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),若未分配利潤(rùn)為貸方余額,就需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,1月份買了1臺(tái)電腦,3月份又買了1臺(tái)同樣規(guī)格,同樣價(jià)格的電腦,這2臺(tái)電腦,是做到同一賬頁(yè)上?還是不同賬頁(yè)上?


就是昨天問(wèn)那個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)大廳讓開無(wú)票收入,繳稅了金額按錯(cuò)勾的那張發(fā)票,在大廳里已申報(bào)和交稅
現(xiàn)在是要問(wèn)補(bǔ)賬務(wù)處理嗎
對(duì)在稅務(wù)大廳附表一填了個(gè)無(wú)票收入,現(xiàn)在賬務(wù)處理,和分錄咋寫
借應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,銀行存款 借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸,銀行存款
摘要咋寫說(shuō)成會(huì)計(jì)分錄了,摘要無(wú)票收入咋寫
第一個(gè)確認(rèn)收入,第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅第四個(gè)繳納增值稅,第五個(gè)計(jì)提附加稅第六個(gè)繳納附加稅
無(wú)票收入摘要也寫確認(rèn)收入
對(duì)的是的,也需要做收入
這是虛列的收入,能借其他應(yīng)收款-老板貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這樣可以嗎
可以的,可以這么做的