你好,你們跨境電商不免稅嗎?你看一下,你是轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是免稅還是退稅?免稅退稅的話,主營業(yè)務(wù)收入30萬。

老師你好,一個季度沒超過30萬,不交增值稅,做分錄的時候也要貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師根據(jù)業(yè)務(wù)人員做的電商平臺月銷售收入6一12月做收入可以嗎,結(jié)轉(zhuǎn)電商平臺收入轉(zhuǎn)了部分,借應(yīng)收賬款/電商平臺轉(zhuǎn)入234萬,貸主營業(yè)務(wù)收入232萬,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅進(jìn)項2萬,可以嗎。25年款平臺轉(zhuǎn)款然后沖應(yīng)收賬款/電商平臺轉(zhuǎn)入?
老師根據(jù)業(yè)務(wù)人員做的電商平臺月銷售收入6一12月統(tǒng)計表結(jié)轉(zhuǎn)電商平做收入做到12月份可以嗎,結(jié)轉(zhuǎn)電商平臺收入轉(zhuǎn)了部分,借應(yīng)收賬款/電商平臺轉(zhuǎn)入234萬,貸主營業(yè)務(wù)收入232萬,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅進(jìn)項2萬,可以嗎。25年款平臺轉(zhuǎn)款然后沖應(yīng)收賬款/電商平臺轉(zhuǎn)入?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
內(nèi)銷,沒有單獨(dú)的報關(guān)單
那就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,和國內(nèi)銷售一樣交稅,這個30萬是不含稅的金額。借平臺30萬 銷售費(fèi)用30萬*1%, 貸主營業(yè)務(wù)收入30萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅30萬*1%
不是應(yīng)該這樣嗎 借:平臺30萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入30/1.01 貸:應(yīng)交增值稅30/1.01*0.01
這個是不含增值稅的金額 你們報價都是含稅都含稅嗎?出口一般都是不含稅的呀
沒有報關(guān)單,免不了增值稅,視同內(nèi)銷的