你好,一個(gè)季度沒超過30萬,不交增值稅,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?

請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,一個(gè)季度不超過30萬,9月做一次沖增值稅的分錄吧?借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸營業(yè)外收入?
#提問#請(qǐng)問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬,免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
小規(guī)模季度開普票沒有超過30萬,沒有專票和不開票收入,假設(shè)一張開普票不含稅10萬,價(jià)稅合計(jì)101000,借:應(yīng)收賬款101000貸:主營業(yè)務(wù)收入。。。。。另一種做法,借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000,哪種做法是正確的???
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


裝修款,按合同收款的話,還沒收完的時(shí)候?qū)? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款嗎
你好,是還沒有提供裝修服務(wù),就提前收款了嗎??
裝修款做賬,不是按合同約定的方式收款嗎? 一裝修就是兩三個(gè)月
你好,如果是預(yù)收款,是這樣做賬
等款項(xiàng)全部按合同收完時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸:營業(yè)外收入—減免 是嗎
你好,是什么原因?qū)е聹p免了增值稅呢??
一個(gè)月沒超過10萬,一個(gè)季度沒超過30萬啊
不對(duì)嗎老師
你好,如果是小規(guī)模納稅人,月度收入低于10萬季度低于30萬,是免征增值稅的。
那就直接,最后一步,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了嗎
你好,整個(gè)過程是這樣 預(yù)收款,借:銀行存款 ,貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?
我們是個(gè)體戶小規(guī)模,那最后一步減免的那個(gè)分錄寫不寫?
你好,小規(guī)模減免的增值稅,需要寫最后一個(gè)分錄
月和季沒超也要寫嗎
你好,就是因?yàn)闆]有超過,減免了增值稅才需要寫。
好的,謝謝老師,現(xiàn)在優(yōu)惠是1% 對(duì)吧,但是每個(gè)季度填增值稅表得時(shí)候自動(dòng)跳出來的減免的增值稅算了下怎么事按3的?
你好,現(xiàn)在優(yōu)惠是按1% 的稅率。 減免的增值稅是3%,這個(gè)是表格自帶的原因
那就表格自帶出來的不用管是吧
你好,是的,是這樣的