您好,先正常做賬就可以,后面再給他報銷

老板先墊付拿票回來報銷費用,直接進(jìn)入管理費用了,之前也沒有借款,怎么查一年這個老板報銷了好多錢呢?
代賬公司接到一個一般納稅人,沒有銷售發(fā)票,有一些費用票,只有一張3個點的進(jìn)項專票,現(xiàn)在我11月報稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個點專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
20年管理費用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時候全部做了管理費用,沒有提現(xiàn)進(jìn)項科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
收到一張專票,這個月做成了費用,但是沒有認(rèn)證抵扣,進(jìn)項稅,要怎么處理,做到哪個科目里
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認(rèn)證進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
直接借管理費用和進(jìn)項,貸其他應(yīng)付,結(jié)轉(zhuǎn)還是正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎?下次直接報銷,借其他應(yīng)付,貸銀行存款嗎?
是的,是的,就是這樣的