那個(gè)差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓

付的車輛保險(xiǎn),付的金額比開票的金額多了,怎么做賬,付了1774,開票是1474,對方說是車船稅300不開票,這個(gè)怎么做分錄
1、我方開票四萬,對方只付了三萬、那一萬扣款不給了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2、對方開票90萬,我們本期支付了60萬,另外30萬是三月之前多支付了這個(gè)分錄怎么做
請問,之前付了石油費(fèi)10萬。中石油開票99990,做賬差額就做在借營業(yè)外支出-開票尾差10 ,現(xiàn)在收到發(fā)票又開了這10元,調(diào)賬是 借 預(yù)付賬款 貸 營業(yè)外支出-開票尾差-10,這樣對嗎
老師,我們實(shí)際付了100.02元,對方只給開了100元的發(fā)票,這個(gè)差額我怎么入賬?還是需要對方重新開?
你好老師,最開始購買酒并支付相關(guān)金額,后期購買酒,用之前空箱抵扣了一部分貨款,支付了差額,對方 開了差額的發(fā)票,這從開始到最后分錄怎么做?
一般納稅人,企業(yè)經(jīng)營范圍里有金屬制品銷售,鋼筋開票屬于這個(gè)大類里面嗎?
10月的發(fā)票,外貿(mào)出口業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是0,開成了13%,產(chǎn)生了增值稅及附加,10月增值稅申報(bào)表可不可以按正確的0稅率申報(bào)免稅收入,不申報(bào)錯(cuò)誤的發(fā)票,11月再紅沖
老師,一家公司用名下兩個(gè)銀行匯工資,做賬是不是有一個(gè)銀行的工資加上社保,另一個(gè)直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
您好老師,如果企業(yè)注銷,賬戶的應(yīng)付應(yīng)收有負(fù)數(shù)的需要調(diào)嗎
前幾年每年暫估部分,匯算清繳時(shí)都調(diào)整繳稅了,那賬里暫估的這部分怎么做分錄處理
鐵路電子客票退票費(fèi) 53,分錄怎么做,3塊錢可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
公司給臨時(shí)工發(fā)工資(3000以下)可以直接用公賬轉(zhuǎn)個(gè)人卡吧?是需要替他們報(bào)個(gè)稅嗎,還是不用報(bào)
團(tuán)體險(xiǎn),員工工傷收到保險(xiǎn)公司的賠款50000,支付給員工一次性傷殘補(bǔ)助金45000,怎么做賬呢
工資專戶發(fā)了工資金額15萬,我們這邊規(guī)定要配套勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)專票金額15萬,那要怎么做賬,主要還有進(jìn)項(xiàng)稅額!
老師,我們是建筑公司,對方給我們開的發(fā)票“建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)”和“建筑服務(wù)-工程技術(shù)服務(wù)”,它倆的區(qū)別是啥?


現(xiàn)金折扣?
確認(rèn)收入按票金額確認(rèn)是嗎
是的,就是那樣子的哈