不影響本期收入費(fèi)用

實(shí)際成本下,如果采購物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項(xiàng),然后是費(fèi)用,銀行流水,工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本這些,我想問下,購入和銷售的時(shí)候比如說當(dāng)月有付款或者收款,但是金額不一定對(duì)的上,我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,后面做銀行的時(shí)候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付
老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
請(qǐng)問打印出來的客戶回單上付款人是合作社,收款人是個(gè)人,合作社轉(zhuǎn)賬支付給個(gè)人田租費(fèi),那么在錄入憑證的時(shí)候借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款如果將借方改為生產(chǎn)成本 ,生產(chǎn)成本的二級(jí)科目該選什么
假如收到利息10元。 正確的憑證 :借銀行存款10元,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10元。 入的錯(cuò)誤憑證: 借銀行存款10元,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用-10元。 只是科目入錯(cuò)了,對(duì)利潤(rùn)沒有影響,對(duì)嗎?
這個(gè)月是沒有要報(bào)的稅嗎,我看代辦事項(xiàng)里沒有
注銷公司公章需要注銷嗎?如果需要,注銷流程是什么??樸老師
個(gè)體工商戶餐飲服務(wù)注冊(cè)的一般納稅人開普票需要進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么繳稅
一般退費(fèi)多久時(shí)間到賬的
不太理解這道題答案里公式的邏輯
老師,這個(gè)收入是填實(shí)發(fā)工資數(shù)(扣除社保個(gè)人部分)還是應(yīng)發(fā)工資數(shù)?后面養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)保個(gè)人部分是不是需填上?
公司注冊(cè)資本200萬元,由未分配利潤(rùn)300萬(假設(shè)已經(jīng)提盈,分紅等),未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本后,多余的100萬能直接計(jì)入資本公積嗎?
老師您好,我們有一個(gè)法人,成立了一個(gè)個(gè)體工商戶。同時(shí)這個(gè)法人還在別的單位領(lǐng)工資。同時(shí)個(gè)體工商戶的流水還進(jìn)這個(gè)法人的個(gè)人卡。那這個(gè)情況,對(duì)這個(gè)法人有啥影響么
劉老師大類是安防設(shè)備,安防設(shè)備下還有許多細(xì)分類
老師,28萬利潤(rùn),股份想分紅怎么交稅

