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你好老師,2024年12月年底科目余額表應交增值稅欄為零,進項稅額為零,轉(zhuǎn)出未交增值稅欄為零,銷項稅額為零,未交增值稅欄有數(shù)據(jù),應交稅費欄有數(shù)據(jù),應交稅費欄的數(shù)據(jù)帶到下一年2025年1月,1月應交稅費欄就成了負數(shù),請問如何讓2024年12月底科目余額表應交稅費欄數(shù)據(jù)為零?

2025-11-04 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 20:53

若“未交增值稅”是欠稅,12月實際繳納(借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款);若是異常余額,核查后沖銷。操作后應交稅費欄數(shù)據(jù)清零。

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快賬用戶2449 追問 2025-11-04 22:10

未交增值稅欄稅是2025年1月份交,2024年12月末科目余額表應交稅費欄的數(shù)據(jù)是否需要沖銷,這個數(shù)據(jù)不沖銷再2025年1月應交稅費欄是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-11-04 22:13

同學你好 這個不需要的

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快賬用戶2449 追問 2025-11-04 22:20

不沖銷2025年1月份做完賬應交稅費欄顯示是負數(shù)

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若“未交增值稅”是欠稅,12月實際繳納(借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款);若是異常余額,核查后沖銷。操作后應交稅費欄數(shù)據(jù)清零。
2025-11-04
如果說你比方說你現(xiàn)在五月份申報的是四月份的數(shù)據(jù),你四月初應該交的稅就是三月份應該交的稅呀,你沒有交的話有這個期初是正常的呀,然后你三月份的那個稅在四月繳納的話你就放到已交稅額就可以了。
2021-05-14
你好! 對的,是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄是對的。
2022-03-28
進項稅額是負數(shù)21萬????借銷項稅額 22萬,進項稅額轉(zhuǎn)出100? 貸進項稅額-21萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?貸未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?
2021-03-24
把那個余額結(jié)轉(zhuǎn)平就是了
2023-02-01
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