若“未交增值稅”是欠稅,12月實際繳納(借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款);若是異常余額,核查后沖銷。操作后應交稅費欄數(shù)據(jù)清零。

老師,12月一般計稅進項大于銷項,不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?,F(xiàn)各科目余額數(shù)據(jù)如圖,年末要如何將應交稅費結(jié)平為o?哪些不用結(jié)轉(zhuǎn)掛著就行?
老師早上好,增值稅主表本年累計應納稅額欄金額7萬,這個應納稅額和會計賬應交稅費哪個科目核對?因為應交稅費明細科目有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,有未交增值稅科目,有待認證進項稅,有銷項進項會計科目,有點懵?。繋孜焕蠋煾嬖V的都不一樣??!
老師,您好去年有一個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候記賬憑證把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調(diào)賬啊
你好老師,2024年12月年底科目余額表應交增值稅欄為零,進項稅額為零,轉(zhuǎn)出未交增值稅欄為零,銷項稅額為零,未交增值稅欄有數(shù)據(jù),應交稅費欄有數(shù)據(jù),應交稅費欄的數(shù)據(jù)帶到下一年2025年1月,1月應交稅費欄就成了負數(shù),請問如何讓2024年12月底科目余額表應交稅費欄數(shù)據(jù)為零?
應付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
未交增值稅欄稅是2025年1月份交,2024年12月末科目余額表應交稅費欄的數(shù)據(jù)是否需要沖銷,這個數(shù)據(jù)不沖銷再2025年1月應交稅費欄是負數(shù)
同學你好 這個不需要的
不沖銷2025年1月份做完賬應交稅費欄顯示是負數(shù)