您好,這兩個(gè)數(shù)字是為什么不一樣了?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,匯算清繳,職工薪酬中社保費(fèi)用12月份計(jì)提的,下年1月份發(fā),若21年計(jì)提15000,實(shí)際發(fā)放14000元,差異為21年1月付20年社保500元,21年12月份計(jì)提的社保1500元于22年1月份支付,此種情形下,賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額,都怎么填寫(xiě)?
殘保金申報(bào),這個(gè)上年工資總額是填匯算清繳表上的全年職工薪酬么?需要除12么?
老師您好,我現(xiàn)在填寫(xiě)企業(yè)年度匯算清繳報(bào)表呢,工資薪金賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,12月份工資計(jì)提沒(méi)發(fā)放,2024年1月份發(fā)了,實(shí)際發(fā)生額那應(yīng)該怎么填
老師,匯算清繳工資薪金支出,賬載借方金額644204元,貸方553202元,個(gè)稅申報(bào)548202 元,都對(duì)不上怎么辦???我要怎么填啊,借方金額里面有去年12月份的工資
匯算清繳問(wèn)題,2023年12月計(jì)提當(dāng)12月工資,但是工資分別在2024年1-3月發(fā)放,。(匯繳前全已經(jīng)支付但是個(gè)稅申報(bào)是屬于2024年) 那我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)是怎么樣填報(bào)
                應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢(qián)收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷(xiāo),發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開(kāi)票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬(wàn)賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下,未開(kāi)票收入,上個(gè)月做了三千元的未開(kāi)票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢(qián)的銷(xiāo)項(xiàng)稅,就沒(méi)有把上個(gè)月未開(kāi)票收入低這個(gè)月開(kāi)票金額,上個(gè)月的未開(kāi)票收入我可以下個(gè)月低開(kāi)票金額嗎?
董孝彬老師在問(wèn)個(gè)問(wèn)題


是的填的時(shí)候填了2024年2月至2025年1月份
所以不知到要填哪個(gè)好
這個(gè)按2024年2月至2025年1月份這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填,
殘保金人數(shù)17人除以12月可以填1.42人嗎?
這個(gè)填2個(gè)人,不能填小數(shù)
喔,要對(duì)匯算清繳的人數(shù)嗎?
你沒(méi)有更正報(bào)表吧,你按實(shí)際申報(bào)的來(lái)填就可以
沒(méi)更正就是人數(shù)有少數(shù)的,
你按實(shí)際申報(bào)的來(lái)填就可以
沒(méi)更正表指哪個(gè)?
意思可以有數(shù)點(diǎn)的填? 還是工資按2024年1-12月填?
就是你的個(gè)稅如果沒(méi)有更正,就按去年實(shí)際申報(bào)的來(lái)填工資按2024年1-12月填