同學(xué),你好
負(fù)數(shù)申報,稅務(wù)局會跳出異常,聯(lián)系專管員告知情況

請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
我上月一張發(fā)票,忘了作廢,這月開了紅字,然后沒有其他收入了,這個月收入就為負(fù)的,我稅務(wù)要咋搞
老師 你好 9月出納開了一張紙質(zhì)版普票,然后又紅沖了,現(xiàn)在報稅,電子稅務(wù)局上帶出的數(shù)字和金稅盤上的數(shù)字不一樣,電子稅務(wù)局上沒減紅沖的數(shù)。怎么解決
上個月的電子普票在這個月沖紅了,那增值稅影響的是這個月嗎?上個月還是按沒沖紅的金額申報?
不小心開了兩張免稅的電子發(fā)票,然后增值稅已經(jīng)申報了,這兩張免稅的電子發(fā)票是不是這個月要紅沖掉。還是作廢增值稅申報,重新填報。
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?,F(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著。現(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項(xiàng)目和稅率分別是多少,同時開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風(fēng)險嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進(jìn)行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進(jìn)行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個人卡嗎(對方是個體工商戶,個體工商戶注冊的時候,綁定的個人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計(jì)服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
老師,我們公司為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
企業(yè)受益所有人信息備案,是25%股份以上才需要備案嗎?
老師,請問外貿(mào)企業(yè)有退稅率為0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù),沒有實(shí)際的內(nèi)銷業(yè)務(wù),企業(yè)費(fèi)用類專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?


那有什么補(bǔ)救辦法嗎?讓她再開出來?
同學(xué),你好
可以做一筆收入,使得收入為正數(shù)