可以紅沖發(fā)票并沖回以前年度收入,稅務(wù)上只要業(yè)務(wù)真實(shí)、流程合規(guī)就無風(fēng)險,具體如下: 1. 核心操作 先通過發(fā)票系統(tǒng)合規(guī)開具紅字發(fā)票(普票直接開,專票先填《紅字信息表》)。 會計(jì)分錄: 小企業(yè)準(zhǔn)則:借 “主營業(yè)務(wù)收入”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 銷項(xiàng)稅額(紅字)”、“銀行存款”。 企業(yè)準(zhǔn)則:借 “以前年度損益調(diào)整”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 銷項(xiàng)稅額(紅字)”、“銀行存款”,再結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 - 未分配利潤”。 2. 稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避 留存退費(fèi)協(xié)議、銀行退款憑證等,證明業(yè)務(wù)真實(shí)。 紅沖當(dāng)月在增值稅申報表中填列紅字金額,確保申報與開票一致。 長期建議按 “培訓(xùn)進(jìn)度” 確認(rèn)收入,減少跨年退費(fèi)情況。

剛接手的一個學(xué)校,就是覺得之前的會計(jì)核算的什么都沒分,也沒有分?jǐn)偟矫總€月,具體之前有沒有盈利我都不知道,因?yàn)樗际钱?dāng)月收到全年學(xué)費(fèi)全部計(jì)入當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入了,我現(xiàn)在接手過來,200多孩子,我要是重新核算的話是需要我要看著日期全部重新沖減原來的收入嗎,可是這樣就把她前3個季度的利潤都得推翻了,老師有沒有不用沖減之前收入還能核算準(zhǔn)確的方法嗎
老師,我們是幼兒園,18年開始招生的,18年和19年兩年的收入中,偶爾會有退費(fèi)的產(chǎn)生,當(dāng)時退費(fèi)是直接用現(xiàn)金退給學(xué)生,沒有開具紅字發(fā)票,正常的應(yīng)該是退了得就得開具紅沖發(fā)票,這些積攢下來的退費(fèi)沒有開紅沖發(fā)票的大概有十幾萬,當(dāng)時因?yàn)槲疫€沒接手,我2020年接手后只要產(chǎn)生退費(fèi)的我們就開具紅字發(fā)票收入也做沖減,那前兩年的退費(fèi)沒開具發(fā)票的怎么辦,當(dāng)時不是我做的賬
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項(xiàng)稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平。現(xiàn)在有個學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因?yàn)閷W(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個退款分錄要沖掉前面計(jì)提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
我們公司是做印刷的,收到貨款,等貨物發(fā)出后就是開發(fā)票,但是客戶收到后總會有各種理由要求優(yōu)惠,比如貨物有瑕疵,偏色等等,那么退款了的錢沒有做紅沖,但我們自己賬上沖減了收入,也把銷項(xiàng)稅沖減了,這對我們公司有什么風(fēng)險嗎?
就是我們上個季度,開了100多萬的發(fā)票,有900多的稅款,然后沒有達(dá)到起征點(diǎn),就沒有交稅,我做賬就做的營業(yè)外收入。結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)開錯了,然后這個季度就開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我就做的紅字的憑證來沖,然后營業(yè)外收入那張憑證,我也做了紅字,來沖,相當(dāng)于就沒有這900多的營業(yè)外收入了哈?對不
老師注銷時借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費(fèi)用都很大,又沒票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計(jì)三大報表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評了一家國企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補(bǔ)交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社保扣了一個大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營業(yè)務(wù)收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強(qiáng)制情況?

