小規(guī)模納稅人無票收入在報表中不需要單獨(dú)錄入到某一欄次中哦,是直接計入到總的銷售額中。 例如:您單位本期不含稅銷售額大于起征點(diǎn)了,那么根據(jù)征收率錄入到第1欄或第4欄。如果小于起征點(diǎn)了,那么填寫到對應(yīng)的10欄、11欄。

老師小規(guī)模納稅人的未開票收入填寫在增值稅申報表的第幾欄?
老師 小規(guī)模未開票收入申報是填在哪一欄
請教老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅發(fā)票,填在納稅申報表的第10欄還是12欄?未開票收入填在哪一欄?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人未開票收入填寫在增值稅申報表哪一欄?
小規(guī)模納稅人申報未開票收入填寫在哪一欄
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
小規(guī)模是一個季度30萬免增增值稅嘛
如果小于一個季度30萬免增增值稅起征點(diǎn)了,那么填寫到對應(yīng)的10欄、11欄。