同學(xué)你好,如果季度營(yíng)業(yè)額低于45萬(wàn)元的,包括未開(kāi)票收入,填寫(xiě)第10欄,如果高于45萬(wàn)元的,先填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,包括未開(kāi)票收入一起填寫(xiě),保存后,會(huì)自動(dòng)帶入第12欄的。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%普通發(fā)票在增值稅申報(bào)表哪一欄填
老師小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的第幾欄?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模免征值稅,在申報(bào)時(shí),是填在第10欄還是填在第12欄?
請(qǐng)教老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅增值稅發(fā)票,填在納稅申報(bào)表的第10欄還是12欄?未開(kāi)票收入填在哪一欄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表哪一欄?
我5萬(wàn)元凈工費(fèi),公司讓我開(kāi)普票,我找別人代開(kāi),我應(yīng)收公司多少錢(qián)?人家代開(kāi)我給人家付多少?
請(qǐng)宋生老師回答 我公司正常開(kāi)發(fā)票,每月開(kāi)8-9張發(fā)票總 額在二十多萬(wàn),昨天到了一筆錢(qián)29.4萬(wàn),我開(kāi)一張29.4萬(wàn)的發(fā)票,稅務(wù)那邊會(huì)提示嗎?
老師這份內(nèi)容如何開(kāi)票稅率是多少的,項(xiàng)目名稱(chēng)要怎么填
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系公式
合同寫(xiě)的是水暖電砌磚支模承打混凝土包合同,我開(kāi)票項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě),建筑服務(wù)水暖安轉(zhuǎn)可以嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件的重合分類(lèi)和不是重分類(lèi)什么區(qū)別
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,一個(gè)員工8月19日開(kāi)始來(lái)公司上班,當(dāng)時(shí)說(shuō)好包括社保一個(gè)月是4000元,那這個(gè)月的工資應(yīng)該怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)查過(guò)300是全部按25%算,還是300以?xún)?nèi)按5個(gè)點(diǎn),超過(guò)部分按25算
電商,若按提現(xiàn)的報(bào)收入,我就好奇了,怎么知道提現(xiàn)的是哪些確認(rèn)收貨的收入的,這樣沒(méi)有貨物明細(xì)?。坑虚_(kāi)網(wǎng)店實(shí)操過(guò)后臺(tái)的老師,能解決問(wèn)題的,麻煩說(shuō)下謝謝。
公司出售二手汽車(chē),價(jià)格143萬(wàn),但是對(duì)方就代開(kāi)了50萬(wàn)的發(fā)票,怎么處理
老師,我們季度銷(xiāo)售額超過(guò)了45萬(wàn),我按照您說(shuō)的,將開(kāi)票和未開(kāi)票銷(xiāo)售額都填在了減免稅申報(bào)明細(xì)表里,但是點(diǎn)擊暫存的時(shí)候提示‘頁(yè)面中有數(shù)據(jù)項(xiàng)未按要求錄入,請(qǐng)先錄入再保存’,但我不太懂,不知道哪里露填了
老師我找到原因了,免稅銷(xiāo)售額前面的那個(gè)欄沒(méi)有選,老師,是應(yīng)該選‘小規(guī)模納稅人3%征收率銷(xiāo)售額免征增值稅…’這個(gè)對(duì)吧?
同學(xué)你好,是的,就選擇這個(gè)即可。
老師,我提交申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示框‘存在比對(duì)未通過(guò),是否繼續(xù)保存’,老師我是不是點(diǎn)保存就可以?
比對(duì)不通過(guò)的原因是因?yàn)樯陥?bào)的包含未開(kāi)票收入的原因?qū)?
同學(xué)你好,是的,點(diǎn)保存就行了。是因?yàn)樯陥?bào)的包含未開(kāi)票收入的原因,對(duì)的。