您好,可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的

你好,請(qǐng)問(wèn)我這固定資產(chǎn)清理這樣做對(duì)不:1轉(zhuǎn)入清理時(shí),借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2收到清理貨款:借現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅):3,虧損時(shí);借營(yíng)業(yè)外支出,貸固資清理,這樣對(duì)嗎,我申報(bào)增值稅時(shí),固定資產(chǎn)清理收到的款與收入合并申報(bào)了,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表年度營(yíng)業(yè)額與增值稅報(bào)表上累計(jì)營(yíng)業(yè)額不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么修改
你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報(bào)表上面的銷(xiāo)售收入就會(huì)與利潤(rùn)表上的收入不一致,怎么處理?
出售固定資產(chǎn),變固定資產(chǎn)清理而非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表中的收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致
我們是一家運(yùn)輸公司,有車(chē)輛固定資產(chǎn)處理,增值稅納稅申報(bào)表年報(bào)跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)金額不一樣,剛好數(shù)據(jù)就是固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)
老師,我們這月銷(xiāo)售自己使用過(guò)的車(chē)輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅都填完了,利潤(rùn)表收入和增值稅金額不一致能行嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅提示這樣,需要如何備注昵
營(yíng)業(yè)外收入是增值稅報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)
老師,這個(gè)單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會(huì)設(shè)置了
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得水提示這個(gè)需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是多少啊。
舉個(gè)例子,幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說(shuō)7-9月利潤(rùn)總額6萬(wàn)元,10-12月利潤(rùn)總額3萬(wàn)元。若是7-9月暫估7萬(wàn),就是-1萬(wàn)利潤(rùn),10-12月沖掉7萬(wàn)暫估,7-9月是不是還是3萬(wàn)利潤(rùn)
老師,員工社保下個(gè)月遷移到另外一家公司,是這個(gè)月中斷參保還是下個(gè)月中斷呢
開(kāi)回來(lái)的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票15萬(wàn),但是不想要這么多成本,虧損難看??梢园l(fā)票附15萬(wàn),入賬10萬(wàn)嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報(bào)表增加了費(fèi)用項(xiàng)目也包含了研發(fā)費(fèi)用,并且直接100%扣除增加了利潤(rùn),而財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有變更是沒(méi)有扣除研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致兩邊凈利潤(rùn)有差,請(qǐng)問(wèn)要怎么填合適?

