您好,罰款繳納的月份開始更正,現(xiàn)在稅務(wù)局的吃相很難看的,我們的專管員直接說,繳納月的滯納金多,以后不嚴(yán)還可以申報(bào)在年底的,

老師,我門店是個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報(bào),但實(shí)際開票有七萬多。讓我去稅務(wù)大廳更正申報(bào)。隨后我立馬去稅務(wù)大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務(wù)分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個(gè)處罰正常嗎
老師,1月個(gè)稅第一次申報(bào)是285元個(gè)稅,申報(bào)后直接從銀行賬戶扣款285元,后來增加了專項(xiàng)附加扣除,1月份個(gè)稅更正申報(bào)以后需要繳納260的個(gè)稅,關(guān)于這兩個(gè)變更前變更后應(yīng)該如何做分錄
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
老師好,因?yàn)榍皶?huì)計(jì)操作問題,收入集中做在8月份!現(xiàn)稅局要求更正收入,從1月份開始更正增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)繳稅款和滯納金!這樣的話,我是不是要把全年的賬更改一遍?還是后期做分錄調(diào)整就可以了?
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的,季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤表也是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報(bào)表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
老師,個(gè)體工商戶要登入什么網(wǎng)頁申報(bào)稅
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 無票收入如何做會(huì)計(jì)分錄
銷項(xiàng)稅能抵扣增值稅嗎
其他的優(yōu)惠有嗎 就是針對學(xué)校的老師
老師問一下,有一個(gè)合作社,他是購入了好多雞蛋,有賣的雞蛋,是免稅,還是得交稅
商貿(mào)企業(yè)如果出口貨物,進(jìn)項(xiàng)開具的發(fā)票機(jī)器不是在一個(gè)發(fā)票上怎么退稅
老師,我想問下,我們是建筑公司,平時(shí)每個(gè)月有預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度按稅負(fù)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí),算出來的數(shù)小于預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司想再注冊一個(gè)旅行社和一個(gè)酒店,像這種情況到底是以公司名義當(dāng)股東更好還是以個(gè)人名以當(dāng)股東更好
勞務(wù)成本這個(gè)科目最后要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

