借應交稅費個稅,貸銀行存款285,這個錢退回來了嗎?當時從工資里扣除的是多少?是285嗎?
老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
老師,1月個稅第一次申報是285元個稅,申報后直接從銀行賬戶扣款285元,后來增加了專項附加扣除,1月份個稅更正申報以后需要繳納260的個稅,關(guān)于這兩個變更前變更后應該如何做分錄
老師咨詢一下,有一筆進項稅不該抵扣,結(jié)果去年12月給抵扣了,而且該筆進項稅享受了加計扣除,這個月才發(fā)現(xiàn),后來去稅局重新更正申報了12月份的增值稅及附加稅,補繳了增值稅,附加稅,也產(chǎn)生了滯納金,這塊的分錄該如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元,后面發(fā)現(xiàn)錯了,做了更正申報。實際應扣個稅為3.11元,但是銀行已經(jīng)按照之前的金額扣了個稅,多扣的沒有退回來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
請問下老師,稅務打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報表,要補計提2023年1-10月份的增值稅加計抵減,但是我們6月份的稅費已經(jīng)都繳納完了,更改報表后當期的應交稅額和附加稅金額都變了,一共補計提了1萬多,這個稅費需要申請退稅嗎?還是7月申報的時候可以抵扣呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
工資扣除的是285元,我們是代賬公司,第一次遇到這種情況,不知道有沒有退到銀行賬戶里面,會在當月退回銀行賬戶里面嗎,還是會抵扣下個月的稅款
大部分是留著以后抵扣的,很少有退回的。
會在下一期抵扣多交的,那我怎么做分錄呢老師。這一期就做應交個稅和銀行285嗎,計提按照多少
你工資給人家扣多少 借應交稅費個稅285 貸銀行 這個是支付
工資也扣了285元
借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅285, 然后下一個月發(fā)下去的時候,借應交稅費個稅, 貸應付職工薪酬工資25, 借應付職工薪酬工資,貸銀行存款25