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老師,我有筆分錄有點懞,能不能幫我看看,之前6月來發(fā)票記賬進個人報銷,借管理費用,進項,貸銀行存款,7月用銀行存款支付了該費用,借應付賬款,貸銀行存款,然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對,現(xiàn)調(diào)整為,先沖銷,紅字借管理費用,進項,貸之前報銷的個人,正確分錄,借……,貸應付,調(diào)整后是否正確,就是沖銷個人報銷這步?

2025-10-25 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-25 12:42

沖銷個人報銷這步是對的,但需補兩步1.?第一步紅字沖銷6月錯誤分錄:用紅字沖掉“借:管理費用/進項稅,貸:銀行存款”(原錯記個人報銷的支付),同時補沖“借:應付賬款,貸:銀行存款”(7月重復支付的分錄),確保原錯誤分錄全清。 2.?第二步做正確分錄:借:管理費用、應交稅費-進項稅,貸:應付賬款(先掛應付款);再做借:應付賬款,貸:銀行存款(按實際付款情況記一次,避免重復)。

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快賬用戶6910 追問 2025-10-25 12:50

那個人多報銷的部分沒有沖銷?

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快賬用戶6910 追問 2025-10-25 12:54

如果按老師上面的分錄銀行存款就對不上,就多了噠

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齊紅老師 解答 2025-10-25 13:01

多報銷的也紅沖了就行

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快賬用戶6910 追問 2025-10-25 13:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-25 13:03

滿意請給五星好評,謝謝

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你好,你是什么什么時候做的最后這個分錄。
2025-05-12
同學你好,這樣調(diào)整是可以的
2022-06-03
你好,去年的做得沒錯,來的發(fā)票再本年度計入未分配利潤一正一負就可以的
2023-02-11
同學你好 這個寫乙方就行了
2021-12-07
同學你好, 你們是什么會計準則 這個金額不大,直接原分錄負數(shù)紅沖就行了
2020-08-28
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