沖銷個人報銷這步是對的,但需補兩步1.?第一步紅字沖銷6月錯誤分錄:用紅字沖掉“借:管理費用/進項稅,貸:銀行存款”(原錯記個人報銷的支付),同時補沖“借:應付賬款,貸:銀行存款”(7月重復支付的分錄),確保原錯誤分錄全清。 2.?第二步做正確分錄:借:管理費用、應交稅費-進項稅,貸:應付賬款(先掛應付款);再做借:應付賬款,貸:銀行存款(按實際付款情況記一次,避免重復)。

老師,有個同事借款9488,做分錄:借:個人借款,貸:銀行存款,后面來報銷9488,做借:費用 7488,貸:個人借款 7488。其實到發(fā)票是9488元,我打錯了數(shù)字,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個問題了,我要怎么調(diào)整賬呢?是沖掉以前的分錄,還是說再補做:借:費用2000,貸:個人借款2000呢
我8月份做了個報銷物業(yè)管理費的,但是其他應付款寫錯人了,假如叫甲,然后我再9月份的時候做了個調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應付款甲6...,貸:其他應付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費的話應該是借:管理費用物業(yè)管理費-6...,貸:其他應付款:甲,然后做個正確正數(shù)發(fā)票進去的話,借方:物業(yè)管理費,貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢
老師,如果三月一筆預付費用記錯分錄記成費用,4月才認證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
老師,21年有一筆費用已報銷,假設分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應收,后來沖減費用一筆當費用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
老師,我去年交了保險費,發(fā)票到今年才進來的,去年的正確分錄應該是借,應付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯了,寫成借,管理費用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費用884,借,進項稅115,貸應付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
那個人多報銷的部分沒有沖銷?
如果按老師上面的分錄銀行存款就對不上,就多了噠
多報銷的也紅沖了就行
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝