您好,好的,我在的,您請說

@向陽老師回答,還是剛才問您的問題,接著問呢, 其他老師@易老師,@劉倩老師,@文文老師等不要接了
劉艷紅老師,非劉艷紅老師勿擾。那比如生產(chǎn)部5月肯定繼續(xù)生產(chǎn)他之前未完工的工單。那我就只核算5月下的工單成本了。是吧。
請劉艷紅老師幫我解答一下做賬的問題
請劉艷紅老師幫我繼續(xù)解答問題,其他老師麻煩別接單喲
劉艷紅老師接單,連續(xù)問之前的問題
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
我錄期初發(fā)現(xiàn)之前的賬不平,你可以先回答起走,我的銀行流水嗎
你現(xiàn)在是在重新建賬嗎?你是按科目余額表填的嗎
好了,我讓以前的代賬公司幫我弄好了
現(xiàn)在你來指導(dǎo)我把89月的做好
你現(xiàn)在只要報稅就可以,還是要做賬
現(xiàn)在先報稅
報完稅,你再教我做賬
開票開了多少,無票收入是多少,其他費用成本,工資是多少
嗯,2點30開始弄,現(xiàn)在還沒回去
好的,到時你把數(shù)字報給我的就可以
這是銀行流水
銀行流水先不做,先把稅報了,后面你做了賬再填其他的
好的,我要登錄電子稅務(wù)局看開了多少票吧
我昨天開了一張,去年忘了開的票呢
你要看上個季度的,是7到9月的
先報有票的,前面的先不要管
嗯,我現(xiàn)在去看看
好的,你先進去看看吧
7.1日到9.30日開票統(tǒng)計是66356.45元,合計稅收663.55元
你現(xiàn)在點增值稅,點進去,上面有數(shù)字,直接申報
你對下看是不是和這個數(shù)字一樣
無票收入,我是不是對一下流水,把有票的出來剩下的
工資報的是3個人,其中兩個5000一個3000,實際發(fā)工資是一個人發(fā)5000另外兩個人沒發(fā)工資
無不要管無票的,把有票的報了,無票的你后面做了賬再報