同學(xué)你好 對的 是這樣 ?之前的半成品這次一塊加工了那就一塊核算

老師,我想問一下,只有產(chǎn)生收入了,才會有成本嗎?我之前做了一家旅游景區(qū)的成本費(fèi)用核算,他們那個(gè)是自建的花海景區(qū)項(xiàng)目,我在入職的那四個(gè)月,還在處于籌備階段。還沒有開業(yè)。那么我想請問,在開業(yè)前,我做賬的是不是就只有費(fèi)用開支,以及人工工資成本以及固定資產(chǎn)折舊,房屋攤銷這些,其他的成本是不是得開業(yè)有收入了,才會有?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
劉艷紅老師,非劉艷紅老師勿擾。那比如生產(chǎn)部5月肯定繼續(xù)生產(chǎn)他之前未完工的工單。那我就只核算5月下的工單成本了。是吧。
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 1、現(xiàn)在材料單價(jià)我給系統(tǒng)工程用最新采購單價(jià)作為8月期初單價(jià),采購進(jìn)來和生產(chǎn)領(lǐng)料就用月末加權(quán)平均單價(jià)讓ERP計(jì)算。還不知道結(jié)果算出來準(zhǔn)不準(zhǔn)。我沒來前系統(tǒng)是算不了成本的,簡單說就下單采購基本業(yè)務(wù)而以 2、意思我把老師這模版結(jié)果算出材料費(fèi),人工費(fèi)、制造費(fèi)用給全盤改她7月的財(cái)報(bào)就行了。材料進(jìn)銷存和成品進(jìn)銷存暫時(shí)不給她對吧 3、那我晚點(diǎn)把公司做幾類產(chǎn)品補(bǔ)充好。不做的就不填了吧。老師說的核算成本表類似合適你發(fā)給那個(gè)日企模版差不多對吧。 4、老師看我生產(chǎn)Bom截圖這里的用量結(jié)果是不是乘錯(cuò)了,應(yīng)是乘組成量而不是批量吧。 5、老師是不是我司成本核算挺簡單的,現(xiàn)在是用品種法核算。之前我還想用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)那太復(fù)雜了,半成品又不賣的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對嗎?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師,我們是非營利組織,剛剛收到捐贈,我確定捐贈收入,但是結(jié)賬后顯示有利潤?在根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表生成的所得稅表后顯示有利潤,需要繳企業(yè)所得稅?我這是不是不應(yīng)該這么早確認(rèn)捐贈收入,是不是等項(xiàng)目完結(jié)后在確認(rèn)捐贈收入呢?這確定的捐贈收入也屬于限制性的,為什么限制性的也交稅呢?
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定


老師是這樣的。假如期初設(shè)置為0,和期初設(shè)置有結(jié)余,兩種可以同時(shí)試做一下嗎
期初如果是零那就按本期的來除以產(chǎn)成品的數(shù)量 這樣
1、按上面反推方式。把4月底盤點(diǎn)出來的數(shù)量實(shí)物單獨(dú)用表格登記。4月就當(dāng)沒有數(shù)據(jù)。期初原材料庫存為0,在制半成品和未入庫成品為0,庫存成品不為0(但只有數(shù)量沒有單價(jià))。 2、那4月盤點(diǎn)的實(shí)物這些,生產(chǎn)肯定是領(lǐng)用的嘛或入庫的嘛?我是怎么做呢,這點(diǎn)我還沒搞明白老師,還沒繞過來
1.是的 2.這個(gè)是盤盈的嗎