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全年房租費含稅1萬,10月份收到發(fā)票不含稅金額9174.31,稅額825.69 1-9月每月計提,按不含稅金額計提的 借:制造費用 764.53 貸:其他應(yīng)付款 764.53 10月收到發(fā)票,先紅沖1-9月計提的房租費 借:制造費用 -6880.77 (1-9個月) 貸:其他應(yīng)付款 -6880.77 收房租費發(fā)票 借:制造費用 7645.30 ?? 1529.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 825.69 貸:其他應(yīng)付款 10000 待攤費用科目已經(jīng)取消了,不能使用了。這個是一年內(nèi)的費用,不能做長期待攤費用。 貸方必須是其他應(yīng)付款,不能做銀行存款。 最后一筆分錄打問號的地方不知道做什么會計科目?

2025-10-23 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 15:17

那個使用預(yù)付賬款替代待攤費用科目

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快賬用戶9576 追問 2025-10-23 15:20

收房租費發(fā)票 借:制造費用-房租費 7645.30 預(yù)付賬款-房租費 1529.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 825.69 貸:其他應(yīng)付款-房租費 10000 11月和12月的時候 就做 借:制造費用-房租費 貸:預(yù)付賬款-房租費 我的疑問是預(yù)付賬款-房租費,報表會不會給我重分類??

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:23

預(yù)付房租收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用/制造費用等-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租

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快賬用戶9576 追問 2025-10-23 15:28

沒有預(yù)付房租

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:30

我是舉例,待攤就是那樣的思路

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那個使用預(yù)付賬款替代待攤費用科目
2025-10-23
你好,這里是應(yīng)付賬款才對吧
2023-08-22
這里的其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。
2025-02-18
1.?確認(rèn)租賃負(fù)債: 借:租賃負(fù)債-租賃付款額-營業(yè)用房 貸:銀行存款 2.?確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn): 借:使用權(quán)資產(chǎn)-營業(yè)用房 貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費用-營業(yè)用房 3.?確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的折舊: 借:管理費用/銷售費用/制造費用等 貸:使用權(quán)資產(chǎn)-累計折舊-營業(yè)用房 4.?確認(rèn)租賃負(fù)債的利息費用: 借:財務(wù)費用 貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費用-營業(yè)用房
2024-02-04
可以直接做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額13000貸應(yīng)付賬款
2025-09-10
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