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老師,一般納稅人,請問一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票,從2020.3-8月的,計提了3-5月之后14166.67每個月含稅的, 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費用房租 80952.38 待認證4047.62 貸其他應付款 ,然后做一筆沖銷3-5月房租,借管理費用房租 負數(shù)42500 貸其他應付款 負數(shù)42500

2021-07-15 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-15 15:44

你好 跨年了?你這個之前按月沒有做么?20年的時候?

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快賬用戶1771 追問 2021-07-15 15:48

呸,打錯了2021.3-8月的,

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快賬用戶1771 追問 2021-07-15 15:51

還有就是 2021年5月收到2020.3-8月的56666.66 發(fā)票,2021年5月收到2020.9-2021.2月的發(fā)票85000。幫我看看我這個分錄這樣做5月可以嘛?底下待認證的85000 是2021.3-8月的房租發(fā)票,

還有就是
2021年5月收到2020.3-8月的56666.66  發(fā)票,2021年5月收到2020.9-2021.2月的發(fā)票85000。幫我看看我這個分錄這樣做5月可以嘛?底下待認證的85000  是2021.3-8月的房租發(fā)票,
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齊紅老師 解答 2021-07-15 15:54

2020.3-8月 這個做借進項稅額,貸利潤分配未分配利潤,后續(xù)那個本年做借管理費用 負數(shù),不能做貸方,貸方會虛增本年累計發(fā)生額 剩下是對的,

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快賬用戶1771 追問 2021-07-15 15:57

28號憑證改成,借進項 貸利潤分配 未分配利潤 29號,30號,31號 32號都對,是這樣嘛

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快賬用戶1771 追問 2021-07-15 15:58

這樣咯,沒問題了吧?

這樣咯,沒問題了吧?
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齊紅老師 解答 2021-07-15 16:03

您好,29號的那個憑證,管理費用做借方,負數(shù),不是貸方,貸方虛增本年累計發(fā)生額

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快賬用戶1771 追問 2021-07-15 16:07

是這樣麼?因為待認證也是借方了

是這樣麼?因為待認證也是借方了
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齊紅老師 解答 2021-07-15 16:16

是的,是這樣的,沒有問題。

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快賬用戶1771 追問 2021-07-15 16:19

好的。謝謝老師。非常感謝。終于可以申報季度報了

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齊紅老師 解答 2021-07-15 16:28

好的,我先回復別的學員們,你趕緊去申報吧

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你好 跨年了?你這個之前按月沒有做么?20年的時候?
2021-07-15
同學你好 這樣也可以的哦
2021-07-15
學員您好,多出的0.02沖回即可 借:管理費用 -0.02 貸:其他應付款 -0.02
2021-08-04
你好,這里是應付賬款才對吧
2023-08-22
借其他應付款貸利潤分配 借利潤分配 進項 貸其他應付款
2021-05-06
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