可以的,但是你匯算清繳這個5萬需要納稅調(diào)增的。

老師,我今年7月份付了5-10月半年的房租8萬塊,向個人出租,沒有發(fā)票,7月先暫時掛了預(yù)付賬款,那我現(xiàn)在可以一次性轉(zhuǎn)入管理費用然后來年納稅調(diào)整么?這種半年一付的房租還需要按月攤銷么?
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費 貸:預(yù)付賬款—房租費?
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經(jīng)確認(rèn)了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應(yīng)收款—房租。 本月我收款的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應(yīng)收款-45000(11月房租) 預(yù)收賬款-房租 233944.95 應(yīng)交稅費—增值稅 21055.05 本月確認(rèn)房租收入: 借:其他業(yè)務(wù)收入 46788.99 貸:預(yù)收賬款 —房租 467788.99 請問這樣處理可以嗎????
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運費10萬元,預(yù)提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 ,現(xiàn)在發(fā)票開回來以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢