 
                            老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,2019年11月份公司裝修費(fèi)發(fā)生了2萬元,由于對方未開具來發(fā)票,款項(xiàng)一直未付。 會計(jì)處理: 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 2萬元 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi) 2萬元 若是2020年5月31日匯算清繳之前取得裝修費(fèi)發(fā)票2萬元,但是發(fā)票日期為2020年度,不是2019年了,請問2019年能否稅前扣除?如何賬務(wù)處理? 由于匯算清繳之前取得了去年計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票2萬元,因此無需調(diào)整應(yīng)納稅所得額,2萬元完全可以在2019年度稅前扣除。 2020年5月31日匯算清繳之前取得裝修費(fèi)發(fā)票2萬元,先沖銷去年計(jì)提的憑證: 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) -2萬元 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi) -2萬元
請問老師,我們采購了一批貨100噸,一萬元一噸,運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現(xiàn)在少了1噸,對方要賠付我們1萬元,請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實(shí)際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
1,裝修費(fèi),以后后續(xù)還要支付,但是對方開出2萬5的發(fā)票,我們小規(guī)模先支付一萬,請問怎么做分錄? 2,有些大額的付款項(xiàng)目,我公司支付3萬元,對方?jīng)]給開發(fā)票,后續(xù)再開,怎么做分錄?
老師。我們裝修宿舍,花了20萬已經(jīng)開票我也做賬到長期待攤費(fèi)用了。但是后面裝修的人說錢付了1.2萬,屬于他們自己忘記加了,后面又開了1.2萬發(fā)票過來9月也已經(jīng)支付了。這個1.2萬我怎么做賬??單獨(dú)做長期待攤費(fèi)用嗎?還是直接做管理費(fèi)用算了?
老師,請問下我們公司之前支付了11萬裝修費(fèi),對方也開了11萬發(fā)票,但是這個月又支付了1萬元,,需要對方補(bǔ)開1萬元裝修費(fèi)發(fā)票,但是我之前已經(jīng)按11萬攤銷了怎么辦呢?
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會不會有風(fēng)險提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時間,我想把把這個多出來的工序,每個產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


1.?補(bǔ)開發(fā)票后賬務(wù)處理:收到1萬元發(fā)票時,借記“長期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi)”1萬元,貸記“銀行存款”1萬元。 2.?攤銷調(diào)整:將新增的1萬元并入原裝修費(fèi)總額(12萬元),按剩余攤銷期限重新計(jì)算每期攤銷額,后續(xù)按新的攤銷額計(jì)提,無需追溯調(diào)整已攤銷的金額。
我們是一般納稅人,裝修公司也開的普票,我是從7月開始做分?jǐn)偟?是否可以直接從7月更改下分?jǐn)傤~呢?但是補(bǔ)開的1萬發(fā)票是10月才開的
次月開始分?jǐn)偩涂梢?
沒有明白呢老師
就是入賬計(jì)入長期待攤費(fèi)用的次月開始分?jǐn)?
老師,我覺得還是按你說的: 9月支付的1萬做: 借:長期待攤費(fèi)用 -裝修費(fèi) 1萬 借:銀行存款 1萬 10月收到發(fā)票的時候,和之前沒攤完的金額加在一起按剩余月份重新計(jì)算做: 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)
可以的,這兩個都行