優(yōu)先選兩種合規(guī)方式申報(bào): 若公司在跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū),辦 9610 報(bào)關(guān),可 “無票免稅”,企業(yè)所得稅按收入 4% 核定征收; 走 1039 市場(chǎng)采購模式,無進(jìn)項(xiàng)也能報(bào)關(guān),按報(bào)關(guān)金額核定征收(稅負(fù)超千分之四)。 不符合上述條件的,可能被視同內(nèi)銷征稅,建議先咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)。

我們公司是做跨境電商的 但是以一般貿(mào)易出口到香港公司 再由香港公司通過亞馬遜平臺(tái)售賣 我想問一下 這樣的話 海外倉開過來的海外倉物流費(fèi)用嗎? 就是我們有庫存放在第三方海外倉那里 會(huì)產(chǎn)生倉儲(chǔ)費(fèi) 和訂單派送費(fèi) 第三方海外倉要求我們付人民幣 那我們只能用大陸公司對(duì)公支付了 大陸公司支付的話 他們就要開票給我們 大陸公司沒有庫存在國外 國內(nèi)也沒有設(shè)置庫存 這樣的話 他們開過來的其他倉儲(chǔ)物流費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的發(fā)票能用嗎
郭老師,跨境電商,商務(wù)局海關(guān)稅務(wù)備案都完成,我們銷售日用小商品,比如,公戶付款給供應(yīng)商,他們開具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認(rèn)銷售收入,這個(gè)對(duì)不對(duì) 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉,把電子口岸的IC卡給貨運(yùn)代理,以我們的名義出口報(bào)關(guān) 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請(qǐng)免稅,如果上游沒有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒有關(guān)系 如果我們是一般納稅人,上游取得進(jìn)項(xiàng)專票,跟報(bào)關(guān)單完全一致,申請(qǐng)退稅的話,是直接按照進(jìn)項(xiàng)票的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅么?
一家跨境電商公司主體分別在亞馬遜、temu、速賣通等平臺(tái)銷售貨物。亞馬遜平臺(tái)是通過0110一般出口模式出口香港公司的模式,并申請(qǐng)退稅。其他平臺(tái)都是走私賬,其他平臺(tái)賣的貨物沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何現(xiàn)在想申報(bào)其他平臺(tái)的收入,該如何申報(bào)。沒有報(bào)關(guān)、沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下。
老師你好,發(fā)票申請(qǐng)額度,稅務(wù)局出了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,可是票還是原來的額度,是到下個(gè)月才能額度才能調(diào)整嗎
老師什么是收益所有人信息備案,我報(bào)稅怎么沒有,看到有人報(bào)好稅說填寫收益所有人信息備案
老師,公司股東個(gè)人占70%,公司占股30%,受益人備案是自行填報(bào),還是承諾免報(bào)?
老師,請(qǐng)教下初到一家工業(yè)園區(qū)小規(guī)模納稅人從事會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪里開始入手。該工業(yè)園區(qū)是由三個(gè)老板合伙買地蓋了幾棟樓建成廠房和一棟公寓樓出租,部分廠房由三個(gè)老板各自其他實(shí)體公司辦公,剩下的出租,租戶有公司和個(gè)人。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)園區(qū)的所有租金收入和物業(yè)、水電費(fèi)等相賬務(wù)處理。該工業(yè)園涉及房產(chǎn)稅和土地稅季繳,這兩個(gè)稅種的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算公式是什么。會(huì)計(jì)上崗沒有會(huì)計(jì)交接,所有表格、文檔新會(huì)計(jì)不知道數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)和來源,9、10月的賬沒做,7、8月的憑證沒打印,這種情況下會(huì)計(jì)無從下手,還請(qǐng)老師指教
老師,能不能發(fā)一份工作證明模板給我,繼續(xù)教育,全國平臺(tái)采集要用
老師,我司是小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn)2015年購入的,是文件柜,打印機(jī),碎紙機(jī)來的,總原值是15000元,累計(jì)折舊是14300元,2018年已經(jīng)全部折舊完畢,剩下凈殘值是700元,現(xiàn)在要做稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
企業(yè)注冊(cè)資本金100萬已經(jīng)實(shí)繳,公司運(yùn)營,以后老板還會(huì)源源不斷的往公司賬戶匯錢,計(jì)入什么科目?
企業(yè)所得稅匯算清繳一般從哪張表里取數(shù),科目余額表還是什么。
你好,年度收入500萬以下是小規(guī)模。季度收入30萬不交所得稅,這里是收入30還是利潤30
貿(mào)易出口公司,有報(bào)關(guān)單,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有收匯。那么現(xiàn)在要開銷售發(fā)票,請(qǐng)問可以開免稅發(fā)票嗎?


因?yàn)槭琴I單出口的,第三季度應(yīng)該只能視同內(nèi)銷。那是自己按照內(nèi)銷的形式申報(bào)收入還是說要跟稅局申請(qǐng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
買單出口第三季度視同內(nèi)銷,需先向稅局申請(qǐng)《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》,再按內(nèi)銷形式申報(bào)收入,二者缺一不可。 第一步是申請(qǐng)證明,通過電子稅務(wù)局提交資料,審核通過后獲取《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 第二步是申報(bào)收入,在拿到證明的下一個(gè)納稅申報(bào)期,按內(nèi)銷要求填報(bào)增值稅申報(bào)表。
我剛電子稅務(wù)局看了下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申請(qǐng)表,里面是需要填采購發(fā)票那些信息的。但是沒有發(fā)票怎么填?還都是帶星號(hào)的必填項(xiàng)。
買單出口視同內(nèi)銷,直接按內(nèi)銷申報(bào)即可,無需單獨(dú)申請(qǐng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷;無采購發(fā)票時(shí),申請(qǐng)表帶星號(hào)的發(fā)票欄可填 “無” 并備注原因,同時(shí)準(zhǔn)備采購合同、付款憑證等備查。 如果屬于跨境電商綜試區(qū)企業(yè),符合條件還能試申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛?,建議提前和主管稅局確認(rèn)細(xì)節(jié)。
好的,明白了,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝